采購(gòu)方填寫(xiě)紅字信息表,銷(xiāo)售方用信息表開(kāi)紅字發(fā)票。
想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是如果開(kāi)了一張專(zhuān)票,然后對(duì)方已經(jīng)抵扣了,然后想要沖紅的話,雙方需要做什么操作
老師,我想問(wèn)下:比如:我是銷(xiāo)售方,稅率開(kāi)錯(cuò)了,然后對(duì)方說(shuō)要我們重新開(kāi),對(duì)方已抵扣了,那需要怎么操作?
老師,我們公司7月份開(kāi)出了一張25000的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方也已經(jīng)付款,也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了?,F(xiàn)在說(shuō)要將其中的12500開(kāi)給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對(duì)方已經(jīng)抵扣,由對(duì)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票,然后我方開(kāi)具發(fā)票,然后將12500退還給對(duì)方。2、將紅字發(fā)票12500元給對(duì)方,對(duì)嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票如果需要部分紅沖的話,如果對(duì)方未抵扣勾選而我們紅沖了的話,那張發(fā)票就無(wú)法抵扣了是不,只能對(duì)方先勾選抵扣,然后再紅沖部分開(kāi)紅字信息表給我們紅沖才行了是嗎?
老師 對(duì)方給我們開(kāi)了一張發(fā)票 但是我們已經(jīng)抵扣了 然后對(duì)方想把這張發(fā)票沖成負(fù)數(shù) 是不是我們需要提交紅字信息發(fā)票的確認(rèn)表
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應(yīng)收未支付。但是貨物出現(xiàn)問(wèn)題,幼兒園要求退款1元,我們公戶從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計(jì)提但沒(méi)有發(fā)的工資總額繳
老師,股東分完紅必須交個(gè)稅嗎,怎么交的
老師,對(duì)方上個(gè)月給我公司開(kāi)具的高速費(fèi)發(fā)票抬頭名稱錯(cuò),這個(gè)可以入賬嗎
老師期間費(fèi)用想要設(shè)成三個(gè)門(mén)店可以看的出自己各自的費(fèi)用,怎么設(shè)置比較合理
結(jié)轉(zhuǎn)成本的附件是什么
老師,待確認(rèn)三個(gè)字什么意思,之前客戶沒(méi)做過(guò)稅務(wù)申報(bào)
如果本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),累計(jì)利潤(rùn)為正數(shù),股東分紅不分
老師,上個(gè)月產(chǎn)生了個(gè)稅,公司出,怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)公司是免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),一般納稅人,有一家客戶一定要開(kāi)增值稅發(fā)票,那這一家客戶免稅的開(kāi)專(zhuān)票了,免稅繳納稅款,其他客戶開(kāi)普通發(fā)票,是免稅,還是交稅