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老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?

2025-06-13 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-13 23:18

您好,這個(gè)的話,是庫存商品的時(shí)候含稅計(jì)入了嗎,還是啥

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你好,收到發(fā)票以后那就直接借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款
2025-01-03
你需要考慮收入和成本匹配。嗯,你收到發(fā)票的那個(gè)月一定做了收入嗎?
2025-01-06
可以的,可以這么做的。
2025-01-06
同學(xué)你好 發(fā)票沒收到嗎
2022-11-09
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2023-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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