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老師,上個(gè)月繳納增值稅后,紅沖了一張上上個(gè)月的專票,然后上個(gè)月重新開了一個(gè)金額一樣的專票,這個(gè)月的納稅申報(bào)表該怎么填寫?

2023-04-07 16:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 16:45

這個(gè)你正常投入銷項(xiàng)稅額就可以了。正常讀入。復(fù)數(shù)的它會(huì)自動(dòng)減去的。

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這個(gè)你正常投入銷項(xiàng)稅額就可以了。正常讀入。復(fù)數(shù)的它會(huì)自動(dòng)減去的。
2023-04-07
按照正負(fù)相加的金額申報(bào)。
2022-07-04
同學(xué),你好 同一個(gè)月,開了紅字發(fā)票,然后重新開具藍(lán)子發(fā)票嗎?
2022-04-15
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-03-31
你好,1%和3%的銷售額合計(jì)起來一塊兒填寫,但是你這個(gè)申報(bào)不了,因?yàn)槟愕膽?yīng)納稅減征額是一個(gè)負(fù)數(shù)
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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