同學(xué),你好 同一個(gè)月,開(kāi)了紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)具藍(lán)子發(fā)票嗎?
上月開(kāi)的票,這個(gè)月沖紅,那當(dāng)月是要加上去算銷售額,這個(gè)月沖紅就要減去這筆算這月銷售額來(lái)報(bào)增值稅嗎?
老師,上個(gè)月紅沖了一張上上個(gè)月的發(fā)票,然后上個(gè)月重新開(kāi)了一個(gè)金額一樣的,這個(gè)月不是要報(bào)上個(gè)月增值稅嗎,是不是銷售額就可以不加這張票的
老師,你好,就是我上個(gè)月開(kāi)了一個(gè)票,應(yīng)該是開(kāi)免稅發(fā)票的,但是我開(kāi)了一個(gè)有稅率的票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,然后我就開(kāi)票沖銷上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的那張票,重新開(kāi)了一張免稅的票,然后我就開(kāi)始報(bào)上個(gè)月的稅,按道理來(lái)說(shuō),稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒(méi)有把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那筆沒(méi)有算在里面,我是這個(gè)月才開(kāi)票沖銷的,應(yīng)該這個(gè)月的沖銷的是留著下個(gè)月才申報(bào)的,它就默認(rèn)我這個(gè)月開(kāi)票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
老師,上個(gè)月繳納增值稅后,紅沖了一張上上個(gè)月的專票,然后上個(gè)月重新開(kāi)了一個(gè)金額一樣的專票,這個(gè)月的納稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě)?
老師,上個(gè)月開(kāi)具一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,這個(gè)月得知金額填錯(cuò)了,可以直接把上個(gè)月沖紅了再重新開(kāi)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
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專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
就是又重新開(kāi)了張票
同學(xué),你好 同一個(gè)月,一正一負(fù),可以相互抵消
報(bào)稅銷售額需要填嗎
同學(xué),你好 一正一負(fù),不用填的
老師,附加稅是根據(jù)增值稅百分比計(jì)算的,這個(gè)增值稅指的是銷項(xiàng)稅額還是什么
同學(xué),你好 增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)