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老師,一般人公司,上個月有一張發(fā)票稅率開錯了,這個月要紅沖重新開,那現(xiàn)在報上個月的稅,報表怎么填寫?(比如應該是9%稅率的開成6%的了)

2022-06-02 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-02 14:57

同學,你好 按照6%來申報

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快賬用戶5697 追問 2022-06-02 14:59

1、按照錯的申報是嗎? 2、那這個月紅沖了這張6%的票,又開了一張9%的,這個月的稅怎么報呢

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齊紅老師 解答 2022-06-02 15:00

同學,你好 1.是的 2.這個月6%里面填負數(shù),9%正常申報

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快賬用戶5697 追問 2022-06-02 15:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-02 15:02

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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快賬用戶5697 追問 2022-06-02 15:05

老師,多問一句,如果開錯的發(fā)票不涉及到稅率問題,上個月開錯,這個月紅沖重新開的,報這個月稅的時候就按照實際銷售額填寫就行了是吧

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齊紅老師 解答 2022-06-02 15:06

同學,你好 按照開票軟件里面數(shù)字填寫就行

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快賬用戶5697 追問 2022-06-02 15:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-02 15:07

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學,你好 按照6%來申報
2022-06-02
你好 報稅嗎 操作負數(shù) 收入申報?
2022-11-03
這種情況聯(lián)系你稅務(wù)局按理稅務(wù)局說的填寫申報。
2021-10-21
你好在留底一覽,里面一般都是自動的,你不用修改。
2021-09-14
紅沖9%稅率 借:應收賬款/銀行存款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應交稅費-增值稅銷項稅 負數(shù) 13%稅率發(fā)票 借:應收賬款/銀行存款正數(shù) 貸:主營業(yè)收入 應交稅費-增銷稅額
2022-09-26
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