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老師您好,想問一下上個(gè)月開的專票,這個(gè)月沖紅之后,增值稅申報(bào)表怎么填寫呀

2020-04-09 18:07
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-09 18:08

你這個(gè)開專票,那就根據(jù)上個(gè)月填寫,這個(gè)這個(gè)月開紅字,那是下個(gè)月填寫的,專票藍(lán)字-紅字之后填寫,你這個(gè)這個(gè)月開,不影響上個(gè)月申報(bào)

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你這個(gè)開專票,那就根據(jù)上個(gè)月填寫,這個(gè)這個(gè)月開紅字,那是下個(gè)月填寫的,專票藍(lán)字-紅字之后填寫,你這個(gè)這個(gè)月開,不影響上個(gè)月申報(bào)
2020-04-09
這個(gè)你正常投入銷項(xiàng)稅額就可以了。正常讀入。復(fù)數(shù)的它會(huì)自動(dòng)減去的。
2023-04-07
如果這個(gè)月紅沖了上個(gè)月所有的發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)通常按以下步驟處理: 一、確定紅沖及新開發(fā)票情況 核實(shí)本月除了紅沖上月發(fā)票外,是否還有新開具的發(fā)票: 如果只有紅沖發(fā)票,沒有新開發(fā)票,那么應(yīng)稅銷售額等相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)減少。 如果有新開發(fā)票,需要綜合考慮新發(fā)票和紅沖發(fā)票的金額。 二、申報(bào)流程及數(shù)據(jù)填寫 一般來說,如果紅沖后本月沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,應(yīng)稅銷售額、銷項(xiàng)稅額等應(yīng)填寫零的情況通常存在于以下條件同時(shí)滿足時(shí): 紅沖的是全部上月發(fā)票且不留余額。 本月確實(shí)沒有新的應(yīng)稅銷售業(yè)務(wù)或其他應(yīng)計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的行為。 如果除紅沖外還有其他復(fù)雜業(yè)務(wù)情況,比如部分紅沖、又有新開發(fā)票或者涉及其他特殊應(yīng)稅項(xiàng)目(如免稅項(xiàng)目、簡易計(jì)稅項(xiàng)目等需分別核算),則需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)準(zhǔn)確計(jì)算后填寫申報(bào)表,可能不是簡單的填零。 關(guān)于先申報(bào)繳稅還是退稅: 如果前期已繳納稅款,紅沖后導(dǎo)致多繳稅款,通常在申報(bào)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算多繳金額,形成多繳稅款信息。 后續(xù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)申報(bào)情況和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退稅處理流程,一般不需要先申報(bào)繳稅再退稅
2024-08-12
你好 是只有這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
2021-05-24
負(fù)數(shù)沖減就可以了
2022-05-23
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