你好,以前年度的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,需要去大廳辦理個(gè)稅的更正申報(bào)和企業(yè)所得稅的更正申報(bào)。
你好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們?cè)瓉?lái)找的一個(gè)代賬公司把一個(gè)已經(jīng)離職三年的員工每年都在給他報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在被人家投訴了,稅務(wù)局要我們更正申報(bào),還要把每一年的企業(yè)所得稅要更正,是要先去稅務(wù)局辦理更正嗎
你好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們?cè)瓉?lái)找的一個(gè)代賬公司把一個(gè)已經(jīng)離職三年的員工每年都在給他報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在被人家投訴了,稅務(wù)局要我們更正申報(bào),還要把每一年的企業(yè)所得稅要更正,是要先去稅務(wù)局辦理更正嗎
我們公司今年發(fā)現(xiàn)有多報(bào)一個(gè)員工的工資,是21年到22年的,現(xiàn)在那個(gè)員工投訴,我們現(xiàn)在如果更正了個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)更正的和之后的每個(gè)月的賬都要重做嗎,還是說(shuō)可以在今年做賬務(wù)處理的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2017年報(bào)了一個(gè)人的工資薪金所得,這個(gè)人不是公司的人,他現(xiàn)在投訴公司,然后我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅申報(bào)表是不是也要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表啊
老師您好,想問(wèn)下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào),已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正,個(gè)稅從21年1月開(kāi)始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我怎么處理比較合適
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒(méi)看懂
老師,請(qǐng)問(wèn)賬上有未分配利潤(rùn),減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢(xún)下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷(xiāo)入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷(xiāo)售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
需要帶哪些資料去呢?現(xiàn)在不找代賬公司代賬了,公司就五六個(gè)人我們就自己把帳做做,第一次遇到這種情況都不知道怎么處理
這個(gè)更正申報(bào)三年的都要更正個(gè)稅和企業(yè)所得稅吧?
是的,需要將正確的工資表、公章帶去更正個(gè)稅,然后企業(yè)所得稅年報(bào)表里,每年都要扣減掉該員工的工資薪金所得。
那就是把我們公司給他申報(bào)的個(gè)稅期間正確的工資表都要帶過(guò)去是吧?
那企業(yè)所得稅也是直接在稅務(wù)大廳更正了申報(bào)是吧
這些都要在柜臺(tái)辦理是吧?
是的,將申報(bào)錯(cuò)誤的期間,全部帶過(guò)去更正。
是的,只能在大廳辦理,企業(yè)所得稅也是直接在稅務(wù)大廳更正申報(bào)
好的,謝謝!應(yīng)該不麻煩吧?沒(méi)去辦過(guò)這種事兒
去大廳后,填好正確的表格,交給工作人員更改,就可以了。
謝謝老師
不客氣,祝工作順利