你好? ? 你做固定資產(chǎn)清理? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn) 。 借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅等??
你好,我們公司一般納稅人賬上有“其他應(yīng)付款—A公司”貸方余額200萬,我們公司的一輛車過戶到A公司,沖這個往來款,當(dāng)時購車時已抵扣進項,車的賬面價值現(xiàn)在還有60萬,怎么做,分錄詳細些,謝謝
1月客戶買的車30萬,發(fā)票開給我們公司,抵扣進項稅額。我們不用付款,我做分錄: 借:固定資產(chǎn)26.55萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額3.45萬 貸:其他應(yīng)付款30萬 3月,客戶將車過戶走,過到他自己名下。我公司這邊該怎么做賬?
我們公司賣了一輛自己使用過的貨車 收到25萬的車款 買車的時候買價是42萬 我們沒有給對方開票 準(zhǔn)備做未開票收入 我吧25萬按照13%做價稅分離 分錄是借:銀行存款 250000 貸:其他業(yè)務(wù)收入-未開票收入 221238.94 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 28761.06 還需要做什么嗎
老師我有一個疑問,就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶寄過來的是復(fù)印過來的發(fā)票復(fù)印件進項票,金額100萬,稅額13萬,那我做賬就是借:原材料100萬借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬,重點來了:第二個月客戶將這筆業(yè)務(wù)的原件發(fā)票給我了(上個月給我的是復(fù)印的發(fā)票,原件沒有寄回來),那我又做了一次借:原材料100萬,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復(fù)入賬了呢???導(dǎo)致同一筆業(yè)務(wù)的進項稅我也記了2次是這樣嗎??!
老師,我們公司兩年前購買設(shè)備,300萬,保證金30萬,其中270萬已經(jīng)付款270萬的發(fā)票也開過來了,剩余的30萬確定不付款了,也不給開發(fā)票了,之前入賬 借 固定資產(chǎn)265.48萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 31.06萬 應(yīng)交稅費待認證進項稅額 3.46萬 待 銀行存款 270萬 應(yīng)付賬款 30萬 現(xiàn)在剩余30萬不付款也不給發(fā)票的話,怎么處理?
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財務(wù)費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務(wù),找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報現(xiàn)金流量表沒報,匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
老師:您分錄上寫的借:其他應(yīng)付款?是?
你好 不然你其他應(yīng)付款掛的 怎么平。 你就去對沖下??
哦哦,明白了,那車過戶給客戶個人要交那些稅?我們開發(fā)票怎么開?金額上有沒有什么要求?
?你好? ?會涉及增值稅附加稅 印花稅和企業(yè)所得稅 。 按? 車輛具體規(guī)定型號開? 具體 自己約定就行了。不要過低??
公司過給客戶個人,相當(dāng)于是二手車了,稅率是多少呢?謝謝
?你好? ? ?你們之前抵扣過進項稅的話。 你是一般納稅人按13%開票出去??
印花稅怎么交呢?按購銷合同嗎?
?你好? ? ?產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移 萬分之五繳納印花稅??