同學(xué)您好,您在收到發(fā)票的時候,是專票嗎 如果是專票,認(rèn)證之后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?(發(fā)票稅額 ) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
3.14甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月1日外購一棟廠房,取得增值稅專用發(fā)票 上注明的價款為8 000萬元,增值稅稅額為720萬元,支付產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)20萬元,支付契稅320 萬元。以上款項(xiàng)均以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,則下列會計(jì)處理正確的是(b )。 A.借:固定資產(chǎn) 9 060 貸:銀行存款 9 060 B.借:固定資產(chǎn) 8 340 應(yīng)交稅費(fèi)一 -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 720 貸:銀行存款 9 060 C.借:固定資產(chǎn) 8 340 應(yīng)交稅費(fèi)一 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 720 貸:銀行存款 9 060 D.借:固定資產(chǎn) 8 320 應(yīng)交稅費(fèi)一 -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 720 管理費(fèi)用 20 貸:銀行存款 9 060 答案是B 對嗎
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
有個在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn), 借:固定資產(chǎn) 貸:在建 應(yīng)付(還未付給供應(yīng)商的款) 12月1日付了供應(yīng)商款100萬,因?yàn)槲崔D(zhuǎn)固的時候都是通過預(yù)付賬款的,所以想繼續(xù)通過預(yù)付賬款 借:預(yù)付100 貸:銀行存款100 12月8日收到發(fā)票50萬(稅假設(shè)10萬) 這個如何做了?如何在預(yù)付、應(yīng)付、還要進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄?。?/p>
預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入暫估固定資產(chǎn)是,2022年4月借固定資產(chǎn)16788990.83應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1511009.17貸預(yù)付賬款10650000應(yīng)付賬款7650000,2022年9月收到一張發(fā)票1000萬,沒做任何處理,中間支付都是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,2023年收到第二張發(fā)票200萬,支付100萬,我不知道哪里做錯了
請問,公司購入分期不到1年的挖機(jī),12月沒有收到合同,做賬是 借 固定資產(chǎn) (不含稅金額)貸應(yīng)付賬款-暫估-某某公司 嗎。 發(fā)票是付分期款開,付一期對方公司開一期,付分期款分錄的是 借 應(yīng)付賬款-暫估-某某公司 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款嗎
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認(rèn),這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
我這樣處理哪里錯了嗎,是專票
就是您少做了一筆,別的沒有錯 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?(發(fā)票稅額 ) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
關(guān)鍵中間陸續(xù)收到票沒做處理,都跨年了
同學(xué)您好,您提前計(jì)提了固定資產(chǎn)了,您收到發(fā)票,就做一筆結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄,把發(fā)票附在后面就行了,
不要調(diào)增嗎
同學(xué)您好,只要您取得的發(fā)票,跟您計(jì)提的一樣,就不要調(diào)整,如果不一樣,在調(diào)整差額
沒看懂,我到納稅清繳都沒取到發(fā)票,不需要調(diào)增嗎
同學(xué)您好,會計(jì)上,只要您取得的發(fā)票金額等于您的計(jì)提的,就不需要做調(diào)整。 所得稅上,原則上,折舊沒有發(fā)票的部分要做調(diào)整,等到發(fā)票來了,所得稅匯算在調(diào)整會來,但是現(xiàn)實(shí)中,您的如果清楚的知道自己的發(fā)票會來,只不過是慢慢的來,那么有一些偷懶的企業(yè),就不做調(diào)整了,但是這用只要不被人舉報(bào)就行