借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款補(bǔ)上。
第一,我這有個(gè)房子貸款買(mǎi)的,沒(méi)有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來(lái)他欠錢(qián)太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
老師好,我們電費(fèi)平時(shí)都是收據(jù)入賬,沒(méi)有發(fā)票。 平時(shí)分錄:借其他應(yīng)付款——電費(fèi) 貸,現(xiàn)金。 全年電費(fèi)共3075元。 在年末我要把他計(jì)入:管理費(fèi)用——電費(fèi)3075,貸 其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)再調(diào)增。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年度 忘了把這電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用了。 現(xiàn)在補(bǔ)記進(jìn)2021年,分錄:借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)3075 貸,其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075。 匯算清繳時(shí)調(diào)增。 請(qǐng)問(wèn),我需要更正2021年度報(bào)表嗎?更正哪些數(shù)據(jù)?怎么計(jì)算?
我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門(mén)店租金(門(mén)店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無(wú)法開(kāi)票給公司),正常來(lái)說(shuō)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分期攤銷(xiāo)的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?,F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了(含租金和押金) 我覺(jué)得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時(shí)又沒(méi)有個(gè)辦法
作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方,賬是代理記賬公司做的,查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問(wèn)題:1、其他應(yīng)付款-社保借方余額,原因是之前代理公司做賬在后期一直沒(méi)從工資中做扣減。(錢(qián)收不回來(lái))2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額,做的分錄是支付社保。(款付不出去) 請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整才能把余額清掉。
亂賬整理,以前年度手工賬收的押金在其他應(yīng)付款,但后來(lái)電子化后沒(méi)能及時(shí)全額記錄,現(xiàn)在補(bǔ)記怎么記,牽扯要退押金。
2015年1月,某公司購(gòu)入位于市區(qū)的辦公用房,購(gòu)房發(fā)票上的金額為80萬(wàn)元。2021年11月,該公司將辦公用房轉(zhuǎn)讓,取得不含增值稅的售房款200萬(wàn)元,不能提供評(píng)估價(jià)格,但能提供購(gòu)房發(fā)票和契稅完稅憑證。計(jì)算該公司轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)繳納的土地增值稅增值額萬(wàn)元。(當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%,不考慮印花稅,增值稅選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。)答案是96.08。老師,請(qǐng)問(wèn)96.08怎么計(jì)算。求詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
老師,您好!我們私企是汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè),正在改造裝修一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車(chē)城,工地干活的工人工資做在“管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”合適不?工資需要計(jì)提不?
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會(huì)有一些井、設(shè)計(jì) 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開(kāi)支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤呢,還是直接放長(zhǎng)期待攤呢
老師,銀行轉(zhuǎn)入公戶一筆錢(qián),沒(méi)有注明原因,怎么入賬
房開(kāi)企業(yè) 已經(jīng)預(yù)轉(zhuǎn)銷(xiāo)了 土地增值稅該怎么預(yù)繳 怎么計(jì)算
老師您好,我想咨詢一下,蓋房子簽的合同也需要繳印花稅?
內(nèi)部核算業(yè)績(jī),應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對(duì)方不愿意付他公戶。讓付給他個(gè)人卡,然后他找個(gè)公司給我開(kāi)票可以嗎?開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過(guò)一段時(shí)間怎么有顯示不對(duì)了,怎么回事
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目主要調(diào)整哪些?
你好,調(diào)整你前期初沒(méi)有錄入的都可以。