同學(xué),你好
如果符合收入的條件。你今年要做無票收入。
明年開票的時(shí)候,紅沖無票收入,再根據(jù)發(fā)票重新做收入

我今年簽了一個(gè)工程合同,合同期是今年完工,工程結(jié)算明年才出,對(duì)方公司打算明年一次性讓我們開票,前提是,今年我們是核定征收,明年改為查賬征收,如果明年開票,我今年所發(fā)生的成本可以用與明年的查賬征收里面嗎?開的票可以抵扣嗎?
我是做內(nèi)賬的,去年的項(xiàng)目,部分款今年才結(jié)算,才開始開票收款,那么這算去年的收入還是今年的收入?
今年入庫有發(fā)票未回,估計(jì)明年才能開具發(fā)票給我們,但貨已售,該怎么賬務(wù)處理呢。是今年結(jié)轉(zhuǎn)成本還是發(fā)票回了以后結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師 今年年底暫估的成本票 明年匯算清繳之前來票 該怎么做賬處理 還有一種明年匯算清繳之前來不了票該怎么處理
去年開的尾款發(fā)票,今年出的結(jié)算報(bào)告,數(shù)不一致,當(dāng)時(shí)多開的發(fā)票,我們要怎么處理???
老師,受益人備案,注冊(cè)資金1000萬以下,以公司形勢(shì)入股,這個(gè)不屬于免報(bào)條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)需要添加報(bào)送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因?yàn)檫@個(gè)水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個(gè)原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補(bǔ)貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)返還17.25元,共計(jì)14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計(jì)-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺(tái)發(fā)票開的是807.3元,明細(xì)是784.43元怎么算出來的
請(qǐng)問建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
請(qǐng)問老師,我們是保安公司,購買給保安的衣服帽子鞋子等計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問,出口報(bào)關(guān)單號(hào),是在報(bào)關(guān)單上查嗎?
老師,想請(qǐng)問下淘寶平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對(duì)公賬戶的錢怎么分清楚這個(gè)匯總的錢是哪些訂單的錢?


每月數(shù)都確認(rèn)過得,就是結(jié)算的時(shí)候不按這個(gè)數(shù)來,按中標(biāo)合同走,我前面都做了收入了,現(xiàn)在增值稅和所得稅不等,預(yù)警了
同學(xué),你好
現(xiàn)在增值稅和所得稅不等???
是相等的。你怎么會(huì)不等
增值稅只報(bào)了開了發(fā)票的,這些沒開票的沒報(bào)增值稅
同學(xué),你好
那不行,沒有開票的也要申報(bào)增值稅的
不知道對(duì)方是什么時(shí)候能結(jié)算,大概率到明年了
同學(xué),你好
那也要確認(rèn)收入,繳納增值稅的
那今年申報(bào)了無票收入,繳納了增值稅,明年開票的時(shí)候怎么處理
同學(xué),你好
紅沖之前的無票收入,再根據(jù)發(fā)票重新做收入
增值稅申報(bào)表,按照負(fù)數(shù)%2B正數(shù)的金額入賬
那加了負(fù)數(shù),會(huì)不會(huì)造成當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)與開票金額比對(duì)不通過,那會(huì)應(yīng)該怎么處理
同學(xué),你好
不會(huì)不通過。
這個(gè)業(yè)務(wù)是很正常的
就是說我到時(shí)寫個(gè)說明,說是去年的未開票收入,今年開了發(fā)票,就可以了是嗎
同學(xué),你好
是去年的未開票收入。那你最好是更正去年的申報(bào)表,做到去年去。
做到今年,就當(dāng)作今年的收入
不是,我意思明年開票的時(shí)候,這樣寫說明可以嗎
同學(xué),你好
是可以的