如果是其他應付款,不需要支付的就轉到營業(yè)外收入里面。
老師,請問我原來代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財務軟件不一樣的,對方應該期初余額其他應付款/個人承擔貸方應該要有余額452.60,可她沒給我,醫(yī)療保險3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請問這個我要怎么調整?謝謝
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算,導致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應付工資 貸:其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調下賬嗎
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算,導致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應付工資 貸:其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我要怎么調賬呢?
新接手一家勞務公司賬務,之前會計嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導致現(xiàn)在其他應付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務處理其他應付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
老師,請問下我公司以前年度有個其他應付款——社保費借方有余額,我查了一下是每次交社保都是借:其他其他應付款——社保費,貸:銀行存款,主要是4年前發(fā)生的掛賬了,要怎么做才能消掉這個分錄呢 ?
25年1月份做了股東變更,申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報
老師,我們買了一些舊的機器設備,每臺單價在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產期初入賬時入到固定資產里面了,也計提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運輸發(fā)票稅率是多少
其他應收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實際資產損失,追補確認到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請問如何做賬?如何在稅務局申報?是改三年前的財務報表嗎?
文化事業(yè)建設費上起征點超六萬開始計算嗎?是含稅收入×百分之三嗎
老師,一般納稅人能開普票嗎
那社保的借方余額是不是只能轉到營業(yè)外支出了
是不是其他應付款的借方余額?
整個其他應付款是貸方余額,但是下面的明細科目社保是借方余額
那就通過營業(yè)外支出調整
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝!