可以的,當(dāng)月有收入,當(dāng)月做成本就可以的,這個收入和成本需要匹配,然后下個月發(fā)票到了,你在紅沖之前的成本再做發(fā)票的。
老師,想問一下,我現(xiàn)在已經(jīng)收到對方開的發(fā)票了,但是還沒有給對方付款,這個發(fā)票我本月可以直接入賬,做費(fèi)用或者成本,體現(xiàn)在利潤表里嗎
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個研發(fā)的項(xiàng)目,然后從另外一個公司請了技術(shù)服務(wù)咨詢,對方說開票開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi),款項(xiàng)我支付給了對方,未收票,是計入借預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出,貸:應(yīng)付或預(yù)付?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因?yàn)?月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,請問服務(wù)行業(yè)支付出去的成本對方?jīng)]給開票,我可以直接計入成本費(fèi)用嗎?下個月就能取得發(fā)票。還是先做預(yù)付款然后發(fā)票到了再計入成本費(fèi)用?
跨年發(fā)票怎么處理?比如今年需要支付的成本費(fèi)用未取得發(fā)票,入賬時根據(jù)收據(jù)走了成本費(fèi)用,發(fā)票得年前讓客戶開出來,還是在匯算清繳前開出來就行?還有就是一些成本費(fèi)用年前客戶給開出來了,但是到了下個年度才轉(zhuǎn)過來,下個年度最佳是不是就不能再做成本費(fèi)用了,得計入以前年度損溢調(diào)整,不能作為下個年度的成本費(fèi)用扣除是嗎?再一個就是先支付成本費(fèi)用類的,沒入賬成本費(fèi)用,在預(yù)付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開發(fā)票,年后走成本費(fèi)用,稅前扣除列支?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項(xiàng) 我們報 申報表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
下個月發(fā)票到了我不能直接貼在上個月付款憑證后邊嗎
不是說匯算清繳前取得發(fā)票就可以入成本費(fèi)用嗎
好,不要這么做,如果一旦查賬的話,會要求你們寫說明。
還是最好是見票入成本費(fèi)用,沒有就計入預(yù)付這樣方便后期查賬,我這樣直接計入成本費(fèi)用時間長了對方不給開票我也不知道
這樣就是我們本來就缺成本,然后付出去款項(xiàng)對方總是說月底了沒有票,我們不給付款就會耽誤我們客戶項(xiàng)目的進(jìn)度
你好,但是你收入和成本不匹配,不是嗎?
老師您意思是我計入預(yù)付款就會收入成本不匹配嗎
對的,是的,是這個意思,是這么理解的。
好的明白了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。