同學(xué)你好,這樣做是完全正確的。權(quán)責(zé)發(fā)生制
老師,想問(wèn)一下,我現(xiàn)在已經(jīng)收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票了,但是還沒(méi)有給對(duì)方付款,這個(gè)發(fā)票我本月可以直接入賬,做費(fèi)用或者成本,體現(xiàn)在利潤(rùn)表里嗎
老師您好,我想請(qǐng)假一下我們公司屬于核定征收,我們向個(gè)人買的材料款是直接對(duì)公支付給個(gè)人,但是個(gè)人沒(méi)有去代開(kāi)發(fā)票給我們,我們是否可以根據(jù)我們支付的銀行款賬務(wù)上直接做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師1、請(qǐng)問(wèn)一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬(wàn),但是一月我們還沒(méi)有開(kāi)給我們總包的收入發(fā)票,這個(gè)分包款可以預(yù)留到下個(gè)月我們開(kāi)出發(fā)票之后,預(yù)交的時(shí)候在減去分包預(yù)交嗎? 2、若二月我們開(kāi)出發(fā)票500萬(wàn)、收到發(fā)票600,預(yù)交就是0,我是填寫(xiě)預(yù)交表還是直接不填寫(xiě)了 3、小規(guī)模按照季度超過(guò)30才預(yù)交,我是按照季度開(kāi)票收入的總額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交,還是用收入-分包款后余額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開(kāi)出去的票大部分都沒(méi)有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開(kāi)的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開(kāi)票,但是客戶沒(méi)有付款,但是因?yàn)?月開(kāi)票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒(méi)給對(duì)方付款,我直接按開(kāi)票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)行業(yè)支付出去的成本對(duì)方?jīng)]給開(kāi)票,我可以直接計(jì)入成本費(fèi)用嗎?下個(gè)月就能取得發(fā)票。還是先做預(yù)付款然后發(fā)票到了再計(jì)入成本費(fèi)用?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長(zhǎng)投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤(rùn)分配等,那賬上是不能確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資?比如,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來(lái)沒(méi)有登錄過(guò)的,新的賬號(hào),我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號(hào),進(jìn)去以后再添加新賬號(hào)?
想咨詢一個(gè)問(wèn)題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開(kāi)具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤(rùn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬(wàn)、但是賬面實(shí)收資本190萬(wàn)可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬(wàn)元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好