一、去年的銷售,記賬時(shí)只登記了收款,然后今年1月收到尾款,并開出銷售發(fā)票。 在稅法上是需要按發(fā)貨的時(shí)間確認(rèn)收入,這筆業(yè)務(wù)的發(fā)貨時(shí)間是什么時(shí)間,是去年實(shí)現(xiàn)的銷售的話,存在延遲確認(rèn)收入的事實(shí)。 二、按發(fā)票入賬的話,就是對庫存上講,是影響去年的實(shí)際庫存。
老師,我這邊是加油站,去年11月份,別人付了1101的款項(xiàng)購買了700瓶的礦泉水,我們這邊我開了發(fā)票,當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒下庫存,賬務(wù)處理是做了兩筆,收到錢,借,銀行存款,1101,貸,應(yīng)收賬款1101。發(fā)票開出去,借應(yīng)收賬款1101.貸,主營業(yè)務(wù)收入,974.33,銷項(xiàng)稅額126.67。亂泉水的庫存到今年才下,就是今年才拿給別人,我們做賬也是按照系統(tǒng)做的,現(xiàn)在的話,賬務(wù)處理怎么弄呢
老師去年的銷售 記賬時(shí)只登記了收款 然后今年1月收到尾款 并開出銷項(xiàng)發(fā)票,記賬方法如下圖 。 還有就是去年的采購 付一筆款出一部分貨 今年付完全款并收到供應(yīng)商開來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,記賬按照發(fā)票入賬的話 對庫存有影響嗎?今年的
老師 我剛到一個新單位,公司2010年就成立了,銷售電梯,維修服務(wù),按年收錢,,他們一直記的EXCLE表,,現(xiàn)在要建內(nèi)賬,老板讓核算今年的賬,今年發(fā)生的需要算,從2023年開始算今年的賬,2022年現(xiàn)金余額沒有,銀行存款倒是可以打印,2023年發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)我看見有,應(yīng)收賬款有,有存貨,但是他們平時(shí)沒登記,, 現(xiàn)在我怎么下手,先輸入財(cái)務(wù)初始余額??先把2023年的財(cái)務(wù)賬算出來??今年年底盤點(diǎn)再往進(jìn)去輸存貨,行不行。。
老師, 如果去年12月付了筆今年一年的停車費(fèi)1-12月,1月開始要按月分?jǐn)傎M(fèi)用, 可是發(fā)票到2月還沒收到,12月付款的分錄是:借:預(yù)付賬款12000,貸銀行存款12000,沒有發(fā)票分?jǐn)偟臅r(shí)候,貸方是預(yù)付賬款嗎?等發(fā)票來了怎么做?
老師,9月收到一筆款并且給對方開了發(fā)票,然后再付出去一部分費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票,下個月做賬的時(shí)候可以先不記嗎,進(jìn)項(xiàng)票收到的時(shí)候再一起做賬行嗎,不然利潤會高,多交所得稅
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個公司,三個公司其實(shí)是一個老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨(dú)核算成本呢
麻煩老師看看這個記賬流程
銷售和采購都是去年10月份發(fā)生的 銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也都是今年1月份的
實(shí)在不好意思,你這個圖片拍的不太清晰,如果是拍清晰,我可以幫助處理解決一下
老師 這個清楚不
1、對于此筆業(yè)務(wù),就是收到第一筆預(yù)收款時(shí),分錄是: 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)收賬款——XX客戶? 50000 2、對于此筆業(yè)務(wù),就是收到尾款時(shí),分錄是: 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)收賬款——XX客戶? 50000 3、開具發(fā)票時(shí),分錄是: 借:應(yīng)收賬款——XX客戶? 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 88495.58 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 11504.42 4、收到采購發(fā)票,分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 5、結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品