你好 發(fā)票來了做 借長期待攤費用 貸 預(yù)付賬款 沒有發(fā)票分?jǐn)偟臅r候, 借 管理費用 貸長期待攤費用
預(yù)付了一筆保險費需要分12個月攤銷,但還沒有收到發(fā)票,請問攤銷的時候的是借:費用,貸:預(yù)付賬款嗎?是按不含稅金額攤嗎?收到發(fā)票的時候要怎么做帳?
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發(fā)票時分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,月末分?jǐn)傋饨饡r借管理費用貸預(yù)付賬款對嗎
7月19號匯款物業(yè)費,9月14號收到的發(fā)票,是今年1-12月的。匯款的時候,我已經(jīng)做了預(yù)付款(借:預(yù)付款 貸:銀行)。9月份我應(yīng)該做1-9的攤銷(借:管理費用-物業(yè)費 貸:預(yù)付款)然后10-12月每月攤銷。老師您先幫我看看分錄對不對,發(fā)票是不是貼在1-9月的攤銷后面即可。
公司22年1月的時候,預(yù)付的一年的倉庫租賃及場地分?jǐn)傎M,合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長期待攤費用 12萬 貸:其他應(yīng)付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費用 1萬,貸:長期待攤費用 1萬。 這是之前會計做的,我想問下這樣做對嗎?
老師,我們今天要付款2024年的一個軟件使用費用,請問2023年12月支付24年的軟件費,借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個會在24年去每個月去攤銷這個預(yù)付費用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費用~軟件費4000貸:預(yù)付賬款4000
你好,怎么刪除學(xué)習(xí)中心里不看和過期的課程
附加稅有兩次都是忘記提了的,稅務(wù)系統(tǒng)會直接計算繳費嗎?還是有滯納金
請教個問題,有個個體工商戶沒有工資申報稅種,我剛剛申請了這個稅種,下個月開始報9月份的工資,如果我想把7月 8月的工資一起申報,可以嗎?
老師,社保退費申請表模版在哪里下載啊
外貿(mào)公司出口報關(guān)形式可以是EXW嗎?還是只能工廠直接出口才能采用EXW報關(guān)出口?
購買的職工福利品,專票可以抵扣嗎?
?行政單位24年把職工去異地培訓(xùn)的車船費和市內(nèi)交通費做成了差旅費,怎么改?決算已做了
老師,個人股權(quán)非零元轉(zhuǎn)讓,如果稅局認(rèn)為轉(zhuǎn)讓金額過低,稅局會中止轉(zhuǎn)讓嗎?
圖片上名稱規(guī)格在一列了,我就把他復(fù)制下在開票的名稱下,規(guī)格那一列就不寫了,圖片上備注不用往發(fā)票里寫了吧
老師,我們現(xiàn)在有AB兩家公司,業(yè)務(wù)都是一樣的,老板現(xiàn)在兩家公司都是混合在一起的,A公司的機(jī)器讓寫協(xié)議給B公司租用,讓B公司成為A公司的代加工企業(yè),老板這種操作可行
老師,長期待攤費用不是一年以上的費用嗎?一年的話可以用預(yù)付賬款吧
你好? 如果要按月攤銷? 也可以用長期待攤這個科目的? ?一年的話可以用預(yù)付賬款的
加油 等你的好評哦