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我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?

2025-05-24 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-24 12:47

您好,把錯(cuò)的沖掉,再做正確的原材料就可以

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 12:49

但是我24年的時(shí)候已經(jīng)領(lǐng)用了材料結(jié)轉(zhuǎn)了產(chǎn)成品成本,要怎么做分錄呢?實(shí)際的材料單價(jià)也比暫估的單價(jià)低很多要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 12:50

一樣的,把錯(cuò)的沖掉,再做正確的就可以,如果成本有結(jié)轉(zhuǎn)多的,再把成本調(diào)增

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 12:52

分錄應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 12:53

借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:原材料-錯(cuò)的
借:原材料-對
貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 12:55

老師,那我那個(gè)領(lǐng)用了的成本沖了之后要怎么做分錄?成本怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 12:55

現(xiàn)在是賬上成本多做了,還是少做了

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 12:56

之前是領(lǐng)用暫估的成本很多,現(xiàn)在入賬的材料成本單價(jià)很低

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齊紅老師 解答 2025-05-24 12:58

這個(gè)沒事,前面的你沖掉就可以了,現(xiàn)在按正確的單價(jià)入賬

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 12:59

那中間的差額不用理嘛?我把之前的生產(chǎn)領(lǐng)料沖了之后不用在做一條分錄嘛?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 13:01

那就是前面的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 沖掉就可以了

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 13:02

老師,那完整的分錄應(yīng)該要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 13:03

借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:原材料-錯(cuò)的
借:原材料-對
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度
貸:利潤分配-未分配

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 13:04

第三個(gè)分錄是暫估與實(shí)際的差額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 13:05

是的, 是的,就是這樣的

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 13:06

我還想問一下,差額是暫估減實(shí)際,還是實(shí)際的減暫估的金額呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 13:10

差額就是暫估減實(shí)際,多結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 13:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-24 13:14

不客氣,很高興幫你

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快賬用戶8746 追問 2025-05-24 13:16

不好意思老師,我還有一些問題,那我之前的領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)了的成本不用沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 13:16

不用了呀,這個(gè)并沒有影響哦

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2025-05-24
您好,把錯(cuò)的沖掉,再做正確的原材料就可以
2025-05-24
同學(xué),你好 那26年報(bào)匯算清繳的時(shí)候再調(diào)減 后一個(gè)問題:是25年匯算清繳額時(shí)候調(diào),如果再26年6月份之前獲取發(fā)票,就不要調(diào)整了,這個(gè)當(dāng)作25年的費(fèi)用
2025-03-24
那你用的時(shí)候是放到哪個(gè)科目地呢?
2022-01-17
你好 紅沖暫估分錄? ,按發(fā)票入賬?
2021-02-24
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