嗯嗯,按你的思路做就是了哈
貨款未支付,材料已驗(yàn)收入庫的分錄,借原材料貸應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款,不一定每個(gè)月月末都紅沖,等來了正式發(fā)票再紅沖可以嗎?
老師,我們公司對于供應(yīng)商,還沒有收到發(fā)票,就入了成本,代應(yīng)付賬款,然后收到發(fā)票再付款,沖應(yīng)付賬款。 后來我在另一家公司,我看都是收到發(fā)票才入材料采購,代應(yīng)付賬款,然后申請付款時(shí)在沖應(yīng)付賬款,這個(gè)時(shí)候附件就沒有發(fā)票。 想問下這兩種處理方式都可以嗎
老師你好,請問一下,貨款已付,發(fā)票未回,我可以計(jì)入預(yù)付賬款,等發(fā)票回來了再沖預(yù)付嗎?
請問,5月付款10萬材料,材料公司已開票出來,5月做賬可以先按預(yù)付賬款入賬,等后面材料用了,再拿發(fā)票沖預(yù)付賬款可以嗎
麻煩問一下采購原材料未付款,發(fā)票沒來,可以這樣掛賬嗎?發(fā)票來了沖預(yù)付賬款,付款沖應(yīng)付賬款。
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時(shí)對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時(shí)要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。