你好,可以這樣處理的?
老師,有個問題請教一下,預付了貨款但是賬是等發(fā)票回來商品已經入庫再做得,那我是做預付賬款,還是簡略的做成借庫存商品,貸銀行存款?
老師你好,請問一下,貨款已付,發(fā)票未回,我可以計入預付賬款,等發(fā)票回來了再沖預付嗎?
請問,5月付款10萬材料,材料公司已開票出來,5月做賬可以先按預付賬款入賬,等后面材料用了,再拿發(fā)票沖預付賬款可以嗎
老師,我們公司有打貨款,未收到發(fā)票的是不是記入預付賬款先,發(fā)票回來再沖減預付賬款。另外比如費用報銷的發(fā)票沒回來,我又要怎么做會計分錄?我是做內賬
麻煩問一下采購原材料未付款,發(fā)票沒來,可以這樣掛賬嗎?發(fā)票來了沖預付賬款,付款沖應付賬款。
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數-期初數不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調,調了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調整,資料3不用對應交稅費進行調整
商貿企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
老師,這個預付款能掛多久啊,發(fā)票一直未回,就能一直掛著嗎
你好,預付款能掛多久,是沒有統(tǒng)一規(guī)定的?
老師,請問進項和銷項發(fā)票的商品名稱必須保持一致嗎?如果進項是×××,銷項是60mm×××,這樣開可以嗎
你好,如果是貿易企業(yè),應當做到購銷一致的 如果是貿易企業(yè),不可以的?
好的老師我明白了。老師,那單位那里,進項是個,銷項是千克,可以這樣開嗎?
你好,不可以,進項與銷項單位不一致
老師,那對方要求我們按照千克來開,有沒有辦法開千克啊
對方是出口的
你好,如果你單位是貿易企業(yè),應當按購進時候的計量單位開具銷售貨物的計量單位才是的
老師,那對方必須要開千克才行,我們該怎么處理啊
你好,你可以與對方溝通,說明你單位的情況不能開具千克 不是對方要求開具什么單位,就按什么計量單位開具的?
老師,你說的貿易企業(yè),是內銷還是外銷???
你好,就是沒有生產直接對外銷售(包括內銷,也包括外銷)
老師,那如果對方需要的發(fā)票必須和海關系統(tǒng)匹配,他們的單位是千克,要求我們必須按照千克來開,我們可以開千克嗎?
你好,不可以,沒有做到購銷計量單位一致
老師,但是如果不按照千克來開,那他們收到的發(fā)票不是千克,也會被要求退回,那這種情況該怎么處理啊
你好,為什么你們購進的是個,而對方卻要求按千克開具發(fā)票呢?
他們出口是按照千克出的
你好,他們是他們的事情,你們按你們銷售計量單位開具發(fā)票就是了