累計(jì)的收入是負(fù)數(shù),一般申報(bào)不能通過(guò),你試一下,如果申報(bào)不通過(guò)去大廳申報(bào)就行。
提問(wèn):老師好,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候,本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有累計(jì)上,上季度只有幾萬(wàn)塊錢收入,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有填數(shù)據(jù),這季度申報(bào)完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)就少了上季度的幾萬(wàn)塊錢,但是這季度的稅額申報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題的,請(qǐng)問(wèn)這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計(jì)數(shù)金額嗎
老師您好,因?yàn)?季度開錯(cuò)了20萬(wàn)的專票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),所以沒(méi)有紅沖,三季度的時(shí)候才紅沖掉,而且二季度暫估了成本,三季度紅沖以后,現(xiàn)在利潤(rùn)表上顯示收入和成本都是負(fù)數(shù),這樣報(bào)稅有問(wèn)題嗎
老師請(qǐng)教下,一季度\'沖紅了張去年的收入發(fā)票,但一季度沒(méi)有收入,報(bào)稅的時(shí)候,本年累計(jì)收入可以是負(fù)數(shù)嗎?謝謝
老師,您好!我們公司一季度的時(shí)候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導(dǎo)致一季度收入為負(fù),增值稅稅表不能填負(fù)數(shù),我們只能零報(bào)。這季度在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,提示企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入不得小于增值稅稅表的本年累計(jì)收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢
老師,我跨年紅沖了一張銷售發(fā)票,23年第4季度得本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入是否需要去做更正??
老師你好,我報(bào)8月增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我報(bào)稅的時(shí)候勾選抵扣,只能勾選8月的嗎?9月的為啥勾選不了?
老師就是谷物加工,,進(jìn)一些谷回來(lái)打成米,,有時(shí)候也會(huì)進(jìn)米打包出去售賣,這種企業(yè)是屬于什么企業(yè)?
個(gè)人開具勞務(wù)修理修配勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅按勞務(wù)報(bào)酬繳納還是經(jīng)營(yíng)所得繳納, 這個(gè)人辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照但是沒(méi)有辦理稅務(wù)登記,屬于持續(xù)經(jīng)營(yíng)
你好老師,公司現(xiàn)在用企業(yè)微信收款,可以用企業(yè)微信收款明細(xì)代替以前手寫的收據(jù)嗎?
老師可轉(zhuǎn)債中權(quán)益部分初始計(jì)入哪個(gè)科目?然后終止可轉(zhuǎn)債權(quán)益部分又去哪個(gè)科目?
我們中級(jí)財(cái)管學(xué)的那個(gè)經(jīng)濟(jì)訂貨公式,實(shí)際工作是按這個(gè)公式來(lái)計(jì)算訂多少貨嗎?還是怎么算? ? ?
住宿發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可能抵扣?
老師好!網(wǎng)上說(shuō)的9.1號(hào)開始,企業(yè)要給全部員工買社保,我們到底要不要給員工買?
老師匯票出票人甲 然后承兌人已,然后背書給了丁,在取得后,做出的保證。被保證人是誰(shuí)呀,我記得之前有一道題說(shuō)的是如果是承兌后沒(méi)有交給其他人被保證人是已,交給其他人被保證人是丁
報(bào)稅通過(guò)了,就不知道稅務(wù)會(huì)找嗎?的確是沖紅發(fā)票,而且本季度沒(méi)收入
你好,真實(shí)情況就沒(méi)有問(wèn)題。