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老師,我跨年紅沖了一張銷售發(fā)票,23年第4季度得本年累計營業(yè)收入是否需要去做更正??

2024-03-20 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 16:41

不需要的哈,直接紅沖24年當(dāng)月的銷售收入

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快賬用戶9352 追問 2024-03-20 16:44

23年的增加了紅沖的那筆利潤了,錢是沒收到,利潤增高了,23年的匯算清繳怎么報呢???

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:45

23年按開票的收入做匯算,24年按扣除紅沖后的收入?yún)R算

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快賬用戶9352 追問 2024-03-20 16:47

有沒有什么途徑,一次性算在23年???

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:51

沒法子的,除非你在23年當(dāng)年就紅沖

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快賬用戶9352 追問 2024-03-20 16:56

去做更正申報也不行???

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:57

當(dāng)年的發(fā)票就是那樣開的,怎么更正呢?

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快賬用戶9352 追問 2024-03-20 16:58

匯算也不可以調(diào)整???

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:59

匯算是根據(jù)正確報表來做的,你的賬沒錯,怎么調(diào)整呢?

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快賬用戶9352 追問 2024-03-20 17:00

額,營業(yè)收入減少吧

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齊紅老師 解答 2024-03-20 17:01

沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票憑啥減少呢?數(shù)據(jù)會異常的

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不需要的哈,直接紅沖24年當(dāng)月的銷售收入
2024-03-20
同學(xué)你好 不用呀 能匯算清繳的時候調(diào)整
2024-03-15
對的,是的,這個是正確的。
2023-01-12
你好,如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沖當(dāng)期的銷售成本就可以了。不用更正四季度申報表,所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)增就可以了。
2025-04-12
同學(xué)你好 對的 需要更正申報
2023-06-09
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