不需要的哈,直接紅沖24年當(dāng)月的銷售收入
老師,今年開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,我做的憑證是這個,去年的發(fā)票,跨年了。不管是否跨年,都是在紅沖的當(dāng)月沖減銷售收入。這樣是對的嗎
今年3月做的匯算清繳,當(dāng)月收到退稅,憑證做到 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 ,并結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤, 于4月做的一季度季報 財報, 在5月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該把退稅 借:銀行存款,貸:利潤分配 , 是否可以直接紅沖后更正,改正為: 借:-銀行存款 貸:-營業(yè)外收入 借:-營業(yè)外收入 貸:-本年利潤 借:銀行存款 貸:利潤分配 用不用去改一季度季報和財報 ? 去年年報是否需要更正 還有今年期初數(shù)
老師您好我們是小規(guī)模,我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發(fā)票,季度申報時比對不成功去稅局他們直接更正申報到去年最后一季度了,那紅沖的發(fā)票入賬是入在1月份的,財務(wù)報表需要更正申報嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,做墻體繪畫的,今年1月沖紅了兩張去年11月開的票,金額10萬。今年一季度的不含稅收入5萬,還沒有紅沖的這兩張大,請問怎么入賬?一季度報稅收入報了5萬要不要更正
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬,未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會計分錄?問的是會計分錄?正常做會影響我專票的收入部分
你好老師,公司開了外幣賬戶,每一筆收付轉(zhuǎn)成人民幣再做賬?外幣賬戶的美金可以一直不結(jié)匯嗎
老師,如果我公司租的辦公室對方不給開租賃發(fā)票,是不是我公司需要自己去稅局開呢!
老師您好,我們公司是檢測公司,聘請了大量有檢驗(yàn)師證的人員,通過檢驗(yàn)師的證件取得了檢驗(yàn)檢測的資質(zhì),然后中標(biāo)簽合同取得收入,想咨詢下,這個項(xiàng)目的成本怎么核算,支付檢驗(yàn)師人員的證件費(fèi)怎么分配到成本里面?
財務(wù)管理的目標(biāo)中股價最大化沒有考慮股東投入的資本,這句話為什么是對的 ,不是股價最大化前提是股東投資資本和債務(wù)價值不變嘛 這不是就考慮了投資資本不變嗎
勞務(wù)報酬800以下可以不開發(fā)票,以收據(jù)入賬嗎?
老師,生產(chǎn)制造滅火器的工廠,成本核算從哪里開始?我打算從BOM材料清單先算材料成本,像人工,房租,水電,這些要不要加進(jìn)單個成本?
老師,小微企業(yè)繳納增值稅和企業(yè)所得稅,超過多少才繳納,企業(yè)所得稅稅率是多少
老師,維修改造工程應(yīng)開具稅率多少的發(fā)票?
異地預(yù)繳增值稅未填寫項(xiàng)目名稱和地址,已經(jīng)扣稅了,有什么影響嗎?
其他公司的借款利息,怎么做賬
23年的增加了紅沖的那筆利潤了,錢是沒收到,利潤增高了,23年的匯算清繳怎么報呢???
23年按開票的收入做匯算,24年按扣除紅沖后的收入?yún)R算
有沒有什么途徑,一次性算在23年???
沒法子的,除非你在23年當(dāng)年就紅沖
去做更正申報也不行???
當(dāng)年的發(fā)票就是那樣開的,怎么更正呢?
匯算也不可以調(diào)整???
匯算是根據(jù)正確報表來做的,你的賬沒錯,怎么調(diào)整呢?
額,營業(yè)收入減少吧
沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票憑啥減少呢?數(shù)據(jù)會異常的