你好,你開始免稅的了,你直接把它按除以1.01。填入到相應的行次
老師剛才問的197應該開1%的票開成免稅的了,做賬就把這197的全部做到主營業(yè)務收入就行吧,增值稅申報表上免稅額5.91就不用再記賬了吧,跟增值稅申報表上不太一致了是不,老師應該怎么記這筆收入
謝謝老師,我再捋一下,197元開成免稅的了,應該開成1%稅率的發(fā)票,做賬時197/1.01=195.05計入主營業(yè)務收入,1.95銷項,月末結轉到營業(yè)外收入,填增值稅申報表的時候,收入就按195.05來填,免稅額是1.95,是這樣不?老師但是這樣稅務局申報表和開票比對的時候會出現(xiàn)錯誤不
老師您好,請問增值稅票面開成了免稅,申報增值稅的時候按1%稅率換算申報,現(xiàn)在入賬按發(fā)票票面稅額入賬,導致實際繳納增值稅比賬本上多,但賬上收入比增值稅申報表上多,這種應該怎么處理呢?
老師好!小規(guī)模企業(yè)開出普通發(fā)票申報增值稅的免稅銷售額是不含銷售額吧?做賬的時候發(fā)票上的增值稅是直接價稅合計記入營業(yè)收入還是分開記到應該交增值稅
老師,您好,增值稅申報表上的收入與賬上的收入有小數(shù)的差異,怎么處理?因為發(fā)票是分多張開的,增值稅稅額和申報表上的就有差異,增值稅為了保持一致,就去改了收入,這樣收入就和申報表上的又不一致了。應收賬款是多張發(fā)票合計數(shù)。
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個科目,慢慢抵扣,因為現(xiàn)在還沒收入
我們公司贈送了另一個公司一項固定資產(chǎn),我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關稅費,請問我們因該贈送業(yè)務產(chǎn)生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時未收的應收款項,或者資產(chǎn)處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請問經(jīng)營賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因為要股轉,報表的未分配利潤有400多萬,查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對賬單有入賬100多萬,誤把這筆借款做成了預收賬款,如果現(xiàn)在調整這筆錯誤的會計分錄,可以減少未分配利潤嗎?
生產(chǎn)企業(yè)超期申報 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當月第一個工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實對方轉進來5000但是減了30手續(xù)費,顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對外投資,投資單位是集團內部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時候是不是需要填報投資收益納稅調整明細表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表
老師您好,資產(chǎn)處理的科目是什么?。?/p>