你好!是的,不含稅銷售額。 確認(rèn)收入的時(shí)候分開記錄
你好老師,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅說的是開普通發(fā)票吧,開增值稅發(fā)票無論發(fā)票多少金額都得交稅吧?
請(qǐng)問老師現(xiàn)在小規(guī)模免增增值稅,開出的發(fā)票就是免稅發(fā)票,做記賬憑證時(shí)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是價(jià)稅合計(jì)的金額還是價(jià)稅分開記賬
老師,小規(guī)模企業(yè)第二季度開的票都是普票且都是免稅稅率的,報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額寫開票總金額嗎?
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷售額未達(dá)到45000,同時(shí)開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄?
小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票,做收入的時(shí)候,稅額應(yīng)該是計(jì)入應(yīng)交增值稅,那結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是含稅還是不含稅,
去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)的工資明細(xì),在扣繳端看不到怎么辦?
老師,請(qǐng)問員工個(gè)人所得稅匯算清繳涉及到補(bǔ)稅了,但是他如果一直不匯算,不補(bǔ)稅的話,會(huì)對(duì)公司或者他個(gè)人有啥影響嗎,謝謝
老師你好,我們是4s店,收到救援費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司認(rèn)繳300萬(wàn),但是之前會(huì)計(jì)其中50萬(wàn)計(jì)入實(shí)收資本,但我們并未過賬,導(dǎo)致現(xiàn)在變更股權(quán),報(bào)表里面所期末凈資產(chǎn)49萬(wàn),要確認(rèn)轉(zhuǎn)讓收入,我們想變更股權(quán),有什么其他好的辦法
請(qǐng)問這個(gè)金額不繳納怎么調(diào)整
老師,公司開業(yè)很多年了,內(nèi)資企業(yè),2024年沒有收入,只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,另外就是支付了貨款,請(qǐng)問企業(yè)匯算清繳怎么做
老師你好,我是公司總賬會(huì)計(jì),半年前入職一家企業(yè)不正規(guī)的,我過來后把庫(kù)房采購(gòu),財(cái)務(wù)連貫起來,期初我是抱著帶領(lǐng)他們的心態(tài)做了很多工作組,幫助倉(cāng)庫(kù),幫助采購(gòu),然而現(xiàn)在半年了,還是有很多基礎(chǔ)工作不斷出錯(cuò),上班看電視,工作漏洞百出,我與公司領(lǐng)導(dǎo)反映這些事情,領(lǐng)導(dǎo)沉默不給回應(yīng),他們工作總是出現(xiàn)問題,影響到我財(cái)務(wù)核算工作了,大大降低效率,我該怎么辦?
給客戶開發(fā)票 是不是公司名稱和 稅號(hào)對(duì)啦就行
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
4月份注冊(cè)的公司,5月開通的稅務(wù),是不是只要報(bào)個(gè)稅就是自然人扣繳端那個(gè),電子稅務(wù)局里的不需要申報(bào)