正確的應(yīng)該按1%開是不?那你就按正確的數(shù)據(jù)填寫報表,看能申報申請通過不。
老師我想咨詢一下,會計做賬時收入和增值稅分開核算,納稅申報時收入和增值稅合并申報,導(dǎo)致賬上增值稅比稅務(wù)增值稅多,怎么處理賬務(wù)呢
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應(yīng)為3但是有部分開為了1申報的時候是按票面收入3的稅率算的實(shí)際上比開的1多了3個點(diǎn)做分錄多出的兩個點(diǎn)怎么做呢?按收入申報對嗎
老師您好,請問增值稅票面開成了免稅,申報增值稅的時候按1%稅率換算申報,現(xiàn)在入賬按發(fā)票票面稅額入賬,導(dǎo)致實(shí)際繳納增值稅比賬本上多,但賬上收入比增值稅申報表上多,這種應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計征增值稅,且季度30萬內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么記賬呢? 現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
老師,增值稅申報已經(jīng)和稅務(wù)老師那邊確認(rèn)免稅發(fā)票換算成1%計算稅額。現(xiàn)在遇到的疑問是按照這個申報的增值稅報表收入和稅額和發(fā)票上的收入和稅額不同,賬上是按照發(fā)票入賬的,請問這個怎么處理。也就是上面說的賬上應(yīng)交稅額比增值稅報表上稅額少,但賬上收入比增值稅上的收入多。
賬上也按照這個做和申報系統(tǒng)能對上,然后后面再開紅字發(fā)票紅沖再按發(fā)票入賬。
發(fā)票稅務(wù)那邊說不用紅沖,這種怎么弄呢
那可能是因?yàn)槟悴挥媒欢?,所以不讓你紅沖了按稅務(wù)局說的處理唄。
交了稅的。所以才遇到這種差額問題
我是建議你按照紅沖處理然后再開正確發(fā)票。
好的老師,那請問收到的超市預(yù)付卡銷售和充值,加油站預(yù)存款發(fā)票。顯示不征稅,這種發(fā)票可以直接入賬嗎?還是說其實(shí)是后面實(shí)際消費(fèi)了才會開正式發(fā)票,這個發(fā)票可有可無
你好,不同的問題請重新提。