同學你好 匯算清繳的時候扣除
申報7月所得稅,提示“上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用?!?,申報失敗,這個怎么處理呀?
報個稅上面顯示 上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用 這個怎么處理呀
報個稅上面顯示 上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用 這個怎么處理呀
申報提示上一屬期未按照6萬元扣除累計減除費用怎么處理?
老師好,工資薪金這個月申報顯示上一期未按照6萬扣除累計減除費用要怎么處理才能申報?
比如A是國外公司,B是國內公司?,F(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
要在手機APP做匯算清繳么?
先做了匯算清繳才能申報么?
同學你好 這個不影響 打開“綜合所得申報”→“收入及減除填寫”→“正常工資薪金所得”或“勞務報酬(保險營銷員、證券經(jīng)紀人、其他連續(xù)勞務報酬)→右上角“更多操作”→“減除費用扣除確認”→“更新”→“確認”,確認后您重新點擊“稅款計算”,然后點擊“申報表報送”→“發(fā)送申報”,會出現(xiàn)讀秒的過程,等待讀秒完成再查看下申報結果 或者1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點擊“稅款計算”。若不符合,點擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費用扣除確認】-【選擇】-【確認】,將員工“扣除6萬減除費用”取消勾選確認后重新點擊“稅款計算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:關閉錯誤提示,重新點擊“稅款計算”即可。
謝謝老師的解答
滿意請給五星好評,謝謝