同學(xué)你好 匯算清繳的時候扣除
申報7月所得稅,提示“上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用?!保陥笫?,這個怎么處理呀?
報個稅上面顯示 上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個怎么處理呀
報個稅上面顯示 上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個怎么處理呀
申報提示上一屬期未按照6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理?
老師好,工資薪金這個月申報顯示上一期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用要怎么處理才能申報?
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動資產(chǎn)會計(jì)處理的表述,不正確的是(?。?A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個別報表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個人了
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
要在手機(jī)APP做匯算清繳么?
先做了匯算清繳才能申報么?
同學(xué)你好 這個不影響 打開“綜合所得申報”→“收入及減除填寫”→“正常工資薪金所得”或“勞務(wù)報酬(保險營銷員、證券經(jīng)紀(jì)人、其他連續(xù)勞務(wù)報酬)→右上角“更多操作”→“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”→“更新”→“確認(rèn)”,確認(rèn)后您重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”,然后點(diǎn)擊“申報表報送”→“發(fā)送申報”,會出現(xiàn)讀秒的過程,等待讀秒完成再查看下申報結(jié)果 或者1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:關(guān)閉錯誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
謝謝老師的解答
滿意請給五星好評,謝謝