您好,是的,專和普都要交增值稅的

銷售的時(shí)候不管是開(kāi)專票還是普票都需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,購(gòu)入的時(shí)候不管收到專票還是普票都需要做貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額,對(duì)嗎老師
公司普通發(fā)票開(kāi)給個(gè)人現(xiàn)在不收稅點(diǎn)了? 公司開(kāi)給個(gè)人的普票,增值稅 也就是說(shuō)無(wú)論開(kāi)個(gè)人還是來(lái)公司,金額不變的情況下對(duì)方都要交增值稅是吧無(wú)票收入有限額嗎
小規(guī)模納稅人,是否無(wú)論收取或開(kāi)具增值稅普通發(fā)票還是專票,只要發(fā)票上面有稅額,都需要在分錄里寫(xiě)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅?餐費(fèi),文具等的發(fā)票 也需要寫(xiě)分錄時(shí)顯示應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅嗎
老師好,我想問(wèn)問(wèn)就是我購(gòu)買原材料,是不是無(wú)論收到的發(fā)票是專票還是普票,做賬都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里,比如買5000元材料收到普通發(fā)票,就是借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款
老師,您好,公司一般納稅人,公司開(kāi)具銷售發(fā)票有增值稅專用發(fā)票,也有增值稅普通發(fā)票,對(duì)于公司來(lái)說(shuō),無(wú)論是普票還是專票,都要合計(jì)(專票+普票)計(jì)算銷項(xiàng)稅額吧!
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

