同學(xué)你好 您看下這個(gè) 操作如下: 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
申報(bào)7月所得稅,提示“上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用?!保陥?bào)失敗,這個(gè)怎么處理呀?
報(bào)個(gè)稅上面顯示 上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么處理呀
報(bào)個(gè)稅上面顯示 上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么處理呀
申報(bào)提示上一屬期未按照6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理?
申報(bào)個(gè)稅 上面提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么解決呀
老師你好,工程公司的員工購買的意外保險(xiǎn)怎么做賬
今年注會(huì)什么時(shí)候報(bào)名?
老師,個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)附表一填完后,主表的應(yīng)稅貨物銷售額需要把它合計(jì)進(jìn)去嗎?
老師,請問個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,企業(yè)所得稅不需要繳納吧,只需要繳納一次個(gè)人經(jīng)營所得是嗎
老師,你好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度匯算補(bǔ)了所得稅。怎么做分錄?
應(yīng)收賬款科目明細(xì)賬需要設(shè)置數(shù)量金額輔助核算嗎
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師的住宿費(fèi),車票這些費(fèi)用應(yīng)該入什么科目
老師,檸檬云的軟件,明細(xì)科目錄錯(cuò)了,在哪里修改?
老師廚房里面買的冰柜應(yīng)該怎么做賬
是管理費(fèi)還是制造費(fèi)啊
微信掃碼加老師開通會(huì)員
上一屬期是換電腦在家做的 這提示的幾個(gè)人里面應(yīng)該就一個(gè)人超過6萬了 上次也交個(gè)稅了
上一屬期是換電腦在家做的 這提示的幾個(gè)人里面應(yīng)該就一個(gè)人超過6萬了 上次也交個(gè)稅了——這個(gè)是?
我怎么知道上一暑期有沒有按照6萬扣除 在哪看呀
同學(xué)你好,報(bào)個(gè)稅上面顯示 上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用——您在申報(bào)個(gè)稅時(shí),不是有這個(gè)提示么,提示未按6萬扣除;
上次沒有任何提示呀 我這次報(bào)才說上次有
同學(xué)你好,這個(gè)是新出來的,之前是沒有提示的;
這個(gè)怎么處理呢 上個(gè)月也不是這個(gè)電腦 也看不了上次是不是錯(cuò)了也更正不了
同學(xué)你好,如果是這樣,應(yīng)是需要到大廳去查下,上次是否有錯(cuò);
這個(gè)是自動(dòng)出來的 上次應(yīng)該是換電腦了這個(gè)沒 這個(gè)不管他有影響么
同學(xué)你好,您可以試下,看是不能是能申報(bào),如果以申報(bào),就是沒有影響的;
最后申報(bào)的時(shí)候下面有提示 這個(gè)應(yīng)該把這幾個(gè)人改成不一次性扣除就可以了
同學(xué)你好,最后申報(bào)的時(shí)候下面有提示 這個(gè)應(yīng)該把這幾個(gè)人改成不一次性扣除就可以了——那就改為一次扣除就行;