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老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請(qǐng)問固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開始計(jì)提折舊?需要暫估入庫再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開回來的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師們,老板跟一個(gè)私人買了輛二手車,機(jī)動(dòng)車輛登記證上戶名是公司的名稱,那個(gè)人是2017年買的4萬多的發(fā)票也給我們了,老板是今年10月份自己墊付3萬多買了,現(xiàn)在我是按照老板墊付的這個(gè)金額入賬做了固定資產(chǎn),問題是不是那個(gè)人應(yīng)該給我們公司代開一張發(fā)票呢?
請(qǐng)問一下,公司業(yè)務(wù)幫別人賣東西,貨款?傭金是5.25萬,本來我們公司開部分傭金發(fā)票2500元就行,因?yàn)樨浛?萬需要給回其他人的,但是業(yè)務(wù)需要,應(yīng)客戶要求開了5.25萬(全部款的發(fā)票)也就是說5萬的貨款的增值稅附加稅也由我們公司承擔(dān)了,請(qǐng)問一下這個(gè)我們代繳的這5萬稅我怎么做賬
老師,您好,請(qǐng)問一下(老板在19年4月1號(hào)以公司名義買了一臺(tái)40多萬的車,前會(huì)計(jì)按照5年時(shí)間提的累計(jì)折舊,老板在今年7月份過戶到自己名下了同時(shí)也從他私人卡上轉(zhuǎn)賬給公司對(duì)公賬戶88000)這個(gè)月我要做賬了,我應(yīng)該怎么做?
老師我想我問一下、客戶購買了10萬設(shè)備、他錢也付了10萬、我們發(fā)票給他開了12萬、當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)入賬是按照12萬來入賬的現(xiàn)在要怎么沖掉多余的呢?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


您好,按5萬入賬算折舊,因?yàn)榘l(fā)票開給公司且老板墊資形成公司債務(wù),分錄為借固定資產(chǎn)50000貸其他應(yīng)付款-老板50000;送人時(shí)通過固定資產(chǎn)清理科目處理,按4萬開票需計(jì)提銷項(xiàng)稅,分錄為借固定資產(chǎn)清理50000貸固定資產(chǎn)50000,然后借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)40000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4000/1.13*0.13固定資產(chǎn)清理40000/1.13,最后結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益借營業(yè)外支出50000-40000/1.13貸固定資產(chǎn)清理50000-40000/1.13