您好,在A(yíng)105000第30行第一列
老師你好,電商行業(yè)采購(gòu)貨物由于發(fā)生退貨對(duì)方扣除運(yùn)費(fèi)之后在退款給我們,這個(gè)扣除的運(yùn)費(fèi)不開(kāi)發(fā)票,在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增,這個(gè)填寫(xiě)在納稅調(diào)整表的哪一行
企業(yè)年度匯算清繳,公司承兌貼現(xiàn)給了普通公司,普通公司收了手續(xù)費(fèi)的,這個(gè)手續(xù)費(fèi),普通公司沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,那么,手續(xù)費(fèi)的這部分費(fèi)用,年度匯算清繳時(shí),可以扣除嗎?如果不能扣除,我需要在哪個(gè)表格具體的那一行調(diào)增?謝謝你了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫(xiě)50萬(wàn)元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬(wàn),之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫(xiě)了是100萬(wàn)元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫(xiě)50萬(wàn),只可以填寫(xiě)20萬(wàn),那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
老師你好,從供應(yīng)商那購(gòu)買(mǎi)的貨物中間發(fā)生退貨,對(duì)方需要扣除運(yùn)費(fèi)后才能退款,那扣除運(yùn)費(fèi)的這一部分不給我們開(kāi)發(fā)票,這個(gè)我需要怎么做賬呢
23年企業(yè)采購(gòu)一批包裝物,有500元對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,后因聯(lián)系不上供應(yīng)商一直未開(kāi),我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,對(duì)嗎?這部分在匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎,具體填哪一行?
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話(huà)搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專(zhuān)有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶(hù)工作室,給公司開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷(xiāo)需要填寫(xiě)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
如果有固定資產(chǎn)折舊,資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)明細(xì)表必須要填寫(xiě)是嗎
您好,是的,是必須填寫(xiě)的
那公司的車(chē)輛是填寫(xiě)在資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)明細(xì)表的哪一行呢
您好,運(yùn)輸設(shè)備行次
這個(gè)是嗎
您好,是的,就是這個(gè)
去年匯算清繳的時(shí)候會(huì)計(jì)填到這個(gè)里面了,我現(xiàn)在怎么做
您好,可以更正以前的納稅申報(bào)表
這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么填寫(xiě)的
您好,若您一次性付款,就是賬面價(jià)值
您好,是根據(jù)稅法口徑得出的
這個(gè)固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)入賬時(shí)是全款入賬,這個(gè)實(shí)際是法人自己付款通過(guò)貸款買(mǎi)的,當(dāng)時(shí)的代賬會(huì)計(jì)也沒(méi)問(wèn),就一直在賬上掛賬
您好,那您賬面價(jià)值=計(jì)稅基礎(chǔ)
那您的意思是填寫(xiě)時(shí)候資產(chǎn)的原值和資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是一樣的是嗎
如果按照這樣的全額付款時(shí)是這樣來(lái)填報(bào)的是嗎
您好,是的,計(jì)稅基礎(chǔ)按稅法口徑
22年4月接手的賬,當(dāng)時(shí)在4月份重新錄入固定資產(chǎn)卡片,從5月份才開(kāi)始計(jì)提折舊,相當(dāng)于中間少計(jì)提一個(gè)月的折舊,這個(gè)需要怎么調(diào)整
您好,您說(shuō)的調(diào)整是哪個(gè)?
就是剛才說(shuō)的這個(gè)固定資產(chǎn)呀,我這邊從4月份開(kāi)始接手這個(gè)賬的,接手之后重新錄入賬套
您好,那您嚴(yán)格來(lái)說(shuō)按照資產(chǎn)實(shí)際情況入賬,若后記錄就補(bǔ)充調(diào)整