同學(xué),你好 去稅務(wù)局申請(qǐng)成為一般納稅人
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 提供建筑安裝服務(wù) 10月我們買(mǎi)材料 對(duì)公轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)左右 發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)收到 我先按付款回單做賬了 準(zhǔn)備發(fā)票到了放進(jìn)憑證就行 結(jié)果對(duì)方一直拖著沒(méi)開(kāi)票 現(xiàn)在說(shuō)要下個(gè)月開(kāi) 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢? 是等發(fā)票到了放進(jìn)今年憑證?還是今年的賬需要重新怎么做?
老師你好,我公司12月1日升級(jí)為一般納稅人,前期都無(wú)收入,12月8號(hào),不小心把前期收到的發(fā)票都認(rèn)證到11月份,當(dāng)時(shí)還為小規(guī)模納稅人,導(dǎo)致這個(gè)月申報(bào)稅款系統(tǒng)無(wú)法得到認(rèn)證信息,請(qǐng)問(wèn)這怎么辦,是否可以到稅務(wù)局進(jìn)行處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我上個(gè)月進(jìn)行稅務(wù)登記,認(rèn)定的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在由于業(yè)務(wù)需要,想變更為一般納稅人,需要準(zhǔn)備什么資料進(jìn)行辦理?當(dāng)時(shí)進(jìn)行稅務(wù)登記時(shí)還領(lǐng)用了10張萬(wàn)元版發(fā)票,發(fā)票要怎么處理呢?
您好,我是財(cái)務(wù)公司的員工,是這樣的,我這邊給一家公司提供代理記賬服務(wù),我們之間沒(méi)有簽訂過(guò)合同,小規(guī)模納稅人期間取的發(fā)票變登記為一般納稅人之后進(jìn)行認(rèn)證抵扣增值稅了,當(dāng)時(shí)2021年8月份沒(méi)沒(méi)注意這些發(fā)票小規(guī)模納稅人期間取的發(fā)票,如果當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的話有機(jī)會(huì)讓對(duì)方重開(kāi)發(fā)票,本年3月份稅務(wù)局打電話通知這是屬于違規(guī)抵扣要繳納稅費(fèi)和滯納金,然后客戶(hù)公司說(shuō)這是稅款和滯納金由我這邊承擔(dān), 請(qǐng)這種情況下稅費(fèi)和滯納金由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)
老師,下午好,一社會(huì)團(tuán)體24年1月才做稅務(wù)登記,23年的時(shí)候有進(jìn)行法人換屆所以做了審計(jì)。當(dāng)時(shí)8月份收到一筆5萬(wàn)元,做了無(wú)票收入。沒(méi)做稅務(wù)登記所以沒(méi)有申報(bào)?,F(xiàn)在問(wèn)題是24年1月做了稅務(wù)登記后就開(kāi)了這發(fā)票5萬(wàn)元。那24年我這邊要怎么處理呢?
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷(xiāo)掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買(mǎi)方的銀行賬號(hào)填寫(xiě)的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買(mǎi)方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買(mǎi)了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買(mǎi)幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷(xiāo) 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫(xiě)的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買(mǎi)社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
需要帶什么資料呢
同學(xué),你好 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章就行了
電子稅務(wù)局上不能操作嗎
同學(xué),你好 要看你們電子稅務(wù)局是否開(kāi)通了,進(jìn)入電子稅務(wù)局→我要辦稅→綜合信息報(bào)告,點(diǎn)擊資格信息報(bào)告,點(diǎn)擊增值稅一般納稅人登記