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老師你好,我公司12月1日升級為一般納稅人,前期都無收入,12月8號,不小心把前期收到的發(fā)票都認證到11月份,當(dāng)時還為小規(guī)模納稅人,導(dǎo)致這個月申報稅款系統(tǒng)無法得到認證信息,請問這怎么辦,是否可以到稅務(wù)局進行處理

2021-01-13 21:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-13 21:46

同學(xué)你好,你可以請銷售方開紅字發(fā)票,同時麻煩他們重新開具專票

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快賬用戶5078 追問 2021-01-13 21:51

老師你好,發(fā)票認證了,但并未獲取到抵扣信息。銷方開具紅字發(fā)票以后,我方會要求做進項轉(zhuǎn)出,該筆進項并未抵扣,無法轉(zhuǎn)出,會不會出現(xiàn)異常

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齊紅老師 解答 2021-01-13 22:01

同學(xué)你好,我是這么想的,沒有抵扣信息的話,你把進項算到商品成本里,如果銷售方開紅字發(fā)票,你再做一筆負數(shù)憑證,相當(dāng)于退貨的分錄,然后等對方重開了你在重新認證

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快賬用戶5078 追問 2021-01-13 22:17

謝謝老師。賬務(wù)上可以這樣處理,但是我怕紅字發(fā)票開過來后,在稅務(wù)申報增值稅的時候,我不做進項轉(zhuǎn)出通不過

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齊紅老師 解答 2021-01-13 22:22

同學(xué)你好,所以我想著,你已經(jīng)認證的發(fā)票就不要入進項稅額,直接入產(chǎn)品里

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快賬用戶5078 追問 2021-01-13 22:37

老師,現(xiàn)在發(fā)票認證了以后,都是自動將進項抵扣信息帶到增值稅進項報表里面,但我認證的所屬期是在上一個小規(guī)模納稅人期間,不存在抵扣進項一說。現(xiàn)在銷方紅沖以后,重新開具發(fā)票,我重新認證并且當(dāng)月抵扣了,會不會出現(xiàn)比對異常,認為我抵扣兩次,需要轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-01-14 12:37

應(yīng)該不會有異常,因為是類似作為銷售退貨處理

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同學(xué)你好,你可以請銷售方開紅字發(fā)票,同時麻煩他們重新開具專票
2021-01-13
一、關(guān)于增值稅抵扣問題 個體戶小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人后,收到的 13% 的增值稅專用發(fā)票,如果用于應(yīng)稅項目,可以抵扣開出的普通發(fā)票所對應(yīng)的增值稅銷項稅額。一般納稅人無論開具增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,其銷項稅額的計算方法是相同的,而只要取得的進項發(fā)票符合抵扣條件,就可以進行抵扣。 二、關(guān)于賬務(wù)處理問題 對于 1 月到 8 月的經(jīng)營所得處理 由于之前建賬不全且經(jīng)營所得隨便填寫,現(xiàn)在應(yīng)盡可能整理和收集相關(guān)的收入、成本、費用等憑證,對 1 月到 8 月的經(jīng)營情況進行梳理和調(diào)整。 如果 1 到 6 月份經(jīng)營所得有數(shù)據(jù),假設(shè)經(jīng)營所得為盈利,且已繳納了個人所得稅,暫不考慮調(diào)整的情況下,無需進行特別的會計分錄處理。如果需要調(diào)整,可根據(jù)實際情況進行調(diào)整分錄,但由于不清楚具體情況,難以給出具體分錄。 9 月份升級為一般納稅人后的賬務(wù)處理 進行財務(wù)制度備案后,應(yīng)按照一般納稅人的會計核算要求進行賬務(wù)處理。 采購貨物收到 13% 的增值稅專用發(fā)票時: 借:庫存商品 / 原材料等 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 銷售貨物開具普通發(fā)票時: 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 若銷項稅額大于進項稅額: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 若進項稅額大于銷項稅額,可留抵下期,無需進行特別的會計分錄處理。
2024-10-23
你好 ;? ? ?那你就跟對方客戶說明下情況。 修改下合同才行的 。? ? 這個必須要收回來的??
2021-12-09
十月份你申報了無票收入沒有,如果沒有申報的話,不需要做無票收入了,也不用申報了,不用管了,直接在11月份做開發(fā)票的就可以了,這個屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-12-29
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