你好; 查賬的話是按照?附件稅率表來的?
這家企業(yè)2021年4月還是核定征收的小規(guī)模,2021年5月變成一般納稅人,但仍享受核定征收,現(xiàn)在政策有變,8月份要變成查賬征收,所以明天要去注銷稅務(wù),不然會(huì)補(bǔ)繳很多稅,現(xiàn)在我做完這筆分錄后,生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,勾稽關(guān)系不等,怎么樣填利潤(rùn)表讓它勾稽關(guān)系成立,但是利潤(rùn)表好像也沒有地方可以填,我該怎么做 ,還是說核定征收的企業(yè),報(bào)表沒那么重要,因?yàn)樗U的是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅而不是企業(yè)所得稅
請(qǐng)問老師,我們是個(gè)體戶,我們的增值稅要申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表要申報(bào)的,個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得也是要申報(bào)的,而且我們的經(jīng)營(yíng)所得之前申報(bào)是可以減去成本費(fèi)用后來計(jì)算繳納多少的,這個(gè)月變成了只能輸入收入,成本費(fèi)用不給輸入了,要么是只輸入成本,不輸收入,請(qǐng)問這是一個(gè)什么征收方式啊?有點(diǎn)搞不懂了。
老師好,如果查賬征收的個(gè)獨(dú),季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的。在準(zhǔn)備做注銷的時(shí)候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營(yíng)業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致有凈利潤(rùn)。是需要繳納什么稅呢?
2月份給對(duì)方開具了一張電子普票,3萬多的,我們是小規(guī)模個(gè)體工商戶,一個(gè)季度不能開超30萬,剛檢查開超了一萬多,對(duì)方收到發(fā)票已經(jīng)入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個(gè)人所得稅—經(jīng)營(yíng)所得?
老師,我再申報(bào)個(gè)稅時(shí),發(fā)現(xiàn)已經(jīng)改變征收方式變成查賬征收,繳納經(jīng)營(yíng)所得時(shí)30萬的利潤(rùn),需要繳納4萬多塊錢,這是個(gè)什么標(biāo)準(zhǔn)呢按15%收嗎
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時(shí)我們核對(duì)往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對(duì)公付款數(shù)的值貸方余額來確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開票數(shù)呀?
老師,如果有凈資產(chǎn)1000萬+,做代賬是不是可以很拽,因?yàn)橛械讱?/p>
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時(shí),借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來說,這個(gè)是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說,他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過渡科目,請(qǐng)問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
信用卡存款是包括企業(yè)注冊(cè)的企業(yè)信用卡(可透支額度)和發(fā)放給員工的福利卡(預(yù)先存入)嗎
開業(yè)購(gòu)買的機(jī)器已在使用,付了一半的款,供應(yīng)商未開票,要做驗(yàn)收入庫嗎
老師,A 公司是一家有限責(zé)任公司,有二個(gè)自然人股東(甲和乙),現(xiàn)在這個(gè)(乙)又和(丙)成立一家管理咨詢公司,如果A公司向管理咨詢公司增資擴(kuò)股,需要怎么做