同學你好 是核定征收的嗎
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
請問老師,我們是個體戶,我們的增值稅要申報,財務(wù)報表要申報的,個人經(jīng)驗所得也是要申報的,而且我們的經(jīng)營所得之前申報是可以減去成本費用后來計算繳納多少的,這個月變成了只能輸入收入,成本費用不給輸入了,要么是只輸入成本,不輸收入,請問這是一個什么征收方式?。坑悬c搞不懂了。
老師,請教一個問題。我這個季度只有財務(wù)費用-利息收入。那企業(yè)所得稅申報表。我是不是只要在利潤總額這里填135.48,不用把財務(wù)費用填再營業(yè)成本吧?老師這是我的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表。
老師 請問一下 我是個體工商戶,季度申報經(jīng)營所得,一般是控制在季度開票30萬;沒什么增值稅,我平時賬戶收到錢就轉(zhuǎn)到自己卡上了 , 只要我正常申報了收入和成本,申報了經(jīng)營所得,個體賬戶的錢能轉(zhuǎn)到卡上吧
老師請問一下、我們個體工商戶在申報個人經(jīng)營所得稅、24年開票勞務(wù)費不含稅是115萬、成本就是轉(zhuǎn)給工人工資、回來69萬全部轉(zhuǎn)給工人了、還有46萬沒回來。這個申報收入、成本、費用就是一些銀行手續(xù)費的該怎么申報不交稅呢?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
應(yīng)該是上個月幫我們做了核定征收了,那我還是要申報增值稅財務(wù)報表和個人經(jīng)營所得的話,那我賬還是要做起來的是嗎? 那我這個就是單定不是雙定了是嗎?
同學你好 對的 這個還是要做起來
好的,那這個個人經(jīng)驗所得申報系統(tǒng)的比率是顯示1%的,那我這個繳稅怎么計算呢?拿季度營業(yè)額20萬來說,我要交多少所得稅呢?因為我成本已經(jīng)不嫩好填入的,就按收入來繳納的
同學你好 你是說個稅嗎