您好,這個(gè)是需要做驗(yàn)收入庫(kù)的,要
公司先購(gòu)買一批庫(kù)存商品已入庫(kù),未付款,賬已做。借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,過(guò)了幾個(gè)月付款時(shí)供貨商給予95折優(yōu)惠,優(yōu)惠的這部分如何做賬,需要沖減庫(kù)存商品嗎?
3、固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)(20分) (1)購(gòu)入機(jī)器一臺(tái)買價(jià)250 000元,按買價(jià)的13%計(jì)算增值稅,運(yùn)費(fèi)4500元,包裝費(fèi)1800元,保險(xiǎn)費(fèi)700元,以上款項(xiàng)開出一張面值289500元的商業(yè)承兌匯票,機(jī)器運(yùn)達(dá)企業(yè),不需要安裝,直接交付車間使用。 (2)購(gòu)入需安裝的機(jī)器一臺(tái): ①購(gòu)入機(jī)器,買價(jià)220 000元,按買價(jià)的13%計(jì)算增值稅,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等15 600元,機(jī)器運(yùn)達(dá)企業(yè)交付車間進(jìn)行安裝;款項(xiàng)尚未支付。 ②安裝時(shí)領(lǐng)用材料7000元,用銀行存款支付安裝費(fèi)用1500元,應(yīng)付安裝工人薪酬3500元。 ③機(jī)器安裝完畢,交付使用。 要做會(huì)計(jì)分錄
老師好!小微企業(yè),公司購(gòu)入材料一批,未付款,供應(yīng)商只給了發(fā)貨單,未開發(fā)票給我們,分錄:入庫(kù),借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估,出庫(kù),對(duì)方收貨驗(yàn)收,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題。新開企業(yè),購(gòu)買固定資產(chǎn),已經(jīng)按合同支付了不含稅貨款,現(xiàn)在距離購(gòu)入固定資產(chǎn)已有差不多半年,我方一直未付13%的稅款,對(duì)方也一直未開票,但是機(jī)器已投入使用,我這邊怎么做比較合理?難道是暫估入庫(kù),入庫(kù)隔月就提折舊,然后等開票了,再補(bǔ)記稅費(fèi)分錄?
1、用銀行存款300000元購(gòu)買不需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),設(shè)備已交付使用。2、購(gòu)買原材料4000元,其中用銀行存款支付30000元,其余貨款尚欠,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。3、購(gòu)買原材料60000元已驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。4、某公司購(gòu)入A材料5萬(wàn)元,購(gòu)入B材料4萬(wàn)元,增值稅11700元,貨款尚未支付,A、B材料已驗(yàn)收入庫(kù)。5、從維達(dá)公司購(gòu)入A材料175000元,企業(yè)用銀行存款支付貨款,A材料未入庫(kù)。6、從宏達(dá)公司購(gòu)入B材料70000元,其中企業(yè)用銀行存款支付貨款50000元,其余款項(xiàng)暫欠,B材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
還是去年買的,都使用了半年了,之前的會(huì)計(jì)只是付款時(shí)做了預(yù)付款,因沒到票,未把機(jī)器做固定資產(chǎn)折舊
按理應(yīng)該要做折舊的吧
不管發(fā)票有沒有開過(guò)來(lái)
對(duì),正折舊,這個(gè)就可以的