沒事的,在下月做就是了哈

老師你好,請問有一筆費用已經(jīng)記在賬里面了,也申報了預(yù)繳所得稅,但是后來發(fā)現(xiàn)這筆費用計入賬上是不妥的,如果直接在那個月把那筆費用刪除,改報表的話就會產(chǎn)生滯納金,那怎樣做才不會產(chǎn)生滯納金呢?
以前年度原材料會計都結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品了,然后實際已經(jīng)出庫,但是沒以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在9月有一筆71萬的收入,抵一部分庫存,寫個出庫單,然后抵60萬庫存,損耗40萬可以嗎,代理記賬,客戶想這么做,損耗這塊具體怎么做賬,能這么做嗎
老師想問一下在最后一筆賬記完后發(fā)現(xiàn)本月現(xiàn)金日記賬少記一筆但是已經(jīng)蓋上本月合計了可以像這樣劃掉補錄嗎?或者怎么做能更好
您好,老師。我單位開發(fā)了一棟大樓,要到2023年12月底完成竣工備案。但是現(xiàn)在已經(jīng)對外出租了,并開出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對方也已經(jīng)抵扣。就想問您,這筆賬務(wù)處理我該如何做呢?記收入了,但是成本可以先不計嗎?
老師 23年12月預(yù)提的成本,在24年1月收到去年的成本發(fā)票,但是忘記紅沖23的預(yù)提成本,4月現(xiàn)在做一筆同樣的分錄不過金額是負數(shù)的來沖掉去年預(yù)提的成本,做完紅沖分錄后成本顯示負數(shù),這種情況要怎么處理呀?能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一個紅沖分錄,第二步再做以前年度損益調(diào)整,第三步再做一筆正數(shù)的成本票,這樣可以嗎?
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
老師可以把這筆業(yè)務(wù)在下月做賬是嗎
是的,可以把這筆業(yè)務(wù)在下月做賬
謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!