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老師你好,請問有一筆費用已經(jīng)記在賬里面了,也申報了預繳所得稅,但是后來發(fā)現(xiàn)這筆費用計入賬上是不妥的,如果直接在那個月把那筆費用刪除,改報表的話就會產(chǎn)生滯納金,那怎樣做才不會產(chǎn)生滯納金呢?

2021-03-16 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 23:50

您好,不刪費用,放在下個月去沖減

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齊紅老師 解答 2021-03-16 23:51

因為已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,也沒有必要去刪減了

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快賬用戶7570 追問 2021-03-16 23:51

直接在下個月記一筆相同金額的紅字分錄,沖減就好了對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-17 13:27

您好,是的。請問還有什么可以幫到您的?

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您好,不刪費用,放在下個月去沖減
2021-03-16
同學,你好 金額大嗎? 不大可以的
2024-09-11
這種情況下不能不做調整。 前期會計做賬用現(xiàn)金把稅費繳納但實際并未繳納,這是錯誤的賬務處理,需要進行調整。 首先,沖銷前期錯誤的繳納稅費的賬務處理,比如原分錄是借:應交稅費 — 應交增值稅等,貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在做相反分錄沖回。 然后,在實際繳納本月稅費及滯納金時,進行正確的賬務處理。繳納稅費時,借:應交稅費 — 應交增值稅等,貸:銀行存款(實際繳納方式對應的科目)。繳納滯納金時,借:營業(yè)外支出 — 稅收滯納金,貸:銀行存款。 如果不進行調整,會導致賬務混亂,且不能準確反映企業(yè)的實際納稅情況和財務狀況
2024-09-11
我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?是的
2022-03-28
您好,您管理費用-0.02,營業(yè)外支出+0.02
2022-04-15
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