您好,是的,記其他業(yè)務(wù)收入,繳13%增值稅,反正收的現(xiàn)金,做到3月份,申報(bào)3月份增值稅,申報(bào)未開(kāi)票收入哈
你好,我1月和2月增值稅已經(jīng)申報(bào)了,然后3月份的時(shí)候說(shuō)疫情期間我們的開(kāi)的生活服務(wù)類(lèi)的發(fā)票的稅不需要繳納,于是他們把1月和2月的增值稅稅退回來(lái)給我們了,退回來(lái)的這個(gè)款我這邊就直接做了營(yíng)業(yè)外收入了。我就想問(wèn)問(wèn)這樣的退稅款做了營(yíng)業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢(qián)在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
企業(yè)在今年1月份時(shí),收到一筆貨款,當(dāng)時(shí)客戶(hù)不要開(kāi)發(fā)票,我司就做了無(wú)票收入,并繳納了一個(gè)點(diǎn)的增值稅。到5月份時(shí),客戶(hù)又說(shuō)要開(kāi)發(fā)票,但5月份開(kāi)始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個(gè)點(diǎn)的稅金。那這個(gè)賬務(wù)和申報(bào)應(yīng)該如何做?
您好,老師!我想問(wèn)一下,小規(guī)模的,按季繳增值稅的,1月份有筆收入應(yīng)該增值稅68.22元,這是不用繳的,但在1月份準(zhǔn)備結(jié)賬時(shí)需要做把這筆增值稅做到營(yíng)業(yè)外收嗎?還是說(shuō)可以在3月份結(jié)賬時(shí)再做?因?yàn)楫?dāng)時(shí)我結(jié)1月份的賬時(shí)沒(méi)做這筆增值稅的處理
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,是公司的微信私號(hào)收的錢(qián)。這種也算現(xiàn)金收款嗎?這種也可以做到3月份的?
您好,**私號(hào)收的錢(qián)在3月份轉(zhuǎn)到公賬上,做3月份收入,不作收入以后會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,現(xiàn)在稅務(wù)啥都查,我就中招了
老師,微信收的錢(qián),要怎么轉(zhuǎn)到公戶(hù)上?
您好,個(gè)人**收到的錢(qián),就是提現(xiàn)到自己的銀行卡,再轉(zhuǎn)到公賬上,但這樣會(huì)讓自己承擔(dān)了手續(xù)費(fèi)。最好用以公司名義申請(qǐng)一個(gè)收款碼,這樣收到的錢(qián)直接進(jìn)公賬,手續(xù)費(fèi)也是公司出,比較方便。
老師,好像這個(gè)微信私戶(hù),每次都是公司在用著。是需要提現(xiàn)到銀行卡,再轉(zhuǎn)入公司對(duì)公賬戶(hù),才能做收入嗎?
您好,是的,要不咱? 貸:收入? 銷(xiāo)項(xiàng)稅? ?借方不好做啊,不過(guò)也可以借:其他應(yīng)收款(私卡)最終還是要轉(zhuǎn)到公賬的,公私是分開(kāi)的哈