這個(gè)滯納金肯定是需要調(diào)整了。
老師,營(yíng)業(yè)外支出里面的金額是不是在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表里面,有個(gè)第八大項(xiàng)里面的減去本年累計(jì)已繳納的企業(yè)所得稅,這個(gè)項(xiàng),我全年沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅,就繳納一次是因?yàn)樽錾弦荒甑膮R算的時(shí)候補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這樣的話,這個(gè)里面我要把這個(gè)金額填寫進(jìn)去嗎?
我21年計(jì)提的稅金是20年的補(bǔ)繳的稅款,請(qǐng)問(wèn)我在做21年的匯算清繳時(shí),計(jì)提的時(shí)候,我直接放到以前年度損益調(diào)整里面去了,后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的,請(qǐng)問(wèn)我21年做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,要不要把補(bǔ)繳的增值稅,滯納金,做調(diào)增處理的
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí),把滯納金沒(méi)有單獨(dú)踢出來(lái),都做到企業(yè)所得稅科目里面了,匯算清繳的時(shí)候提取出來(lái)的所得稅的金額與報(bào)表里面的金額不一致,這個(gè)滯納金要不要在調(diào)整表里面調(diào)增啊
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅里面 可彌補(bǔ)以前年度虧損額和利潤(rùn)表里面有差額 需要調(diào)整利潤(rùn)表? 因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了 這個(gè)月計(jì)算所得稅的時(shí)候是按照所得稅申報(bào)表里面的利潤(rùn)來(lái)交的 會(huì)有稅快差異
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
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要調(diào)增是嗎
滯納金是需要納稅調(diào)增的。
后期賬務(wù)上還需不需要調(diào)整啊
你賬上是不需要納稅調(diào)整呢。