21年做企業(yè)所得稅匯算的時候,不需要考慮20年的補繳的稅款和滯納金
老師好,請問我20年底工資多計提了,在做20年匯算清繳的時候把多計提的部分調(diào)增了。但賬務處理在21年把多計提的紅沖了,又按實際計提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計提,結轉損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候,用以前年度損益調(diào)整這個科目結轉?
我21年補繳20年所得稅 我做的以前年度損益調(diào)整 我在做匯算清繳的時候 需要納稅調(diào)增嗎
我21年計提的稅金是20年的補繳的稅款,請問我在做21年的匯算清繳時,計提的時候,我直接放到以前年度損益調(diào)整里面去了,后來結轉到未分配利潤的,請問我21年做企業(yè)所得稅匯算的時候,要不要把補繳的增值稅,滯納金,做調(diào)增處理的
1個是22年初補計提了21年未計提的所得稅(接手時前會計未計提 現(xiàn)在補計提 做平) 2個是年中收到稅局退回的21年季度報稅預繳所得稅多繳部分稅款 兩個都變動了未分配利潤數(shù)據(jù) 所以想問問是不是要在匯算清繳時要做些什么數(shù)據(jù)調(diào)整?怎么做?
給人民解放軍軍事科學院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報2024年的個稅,出現(xiàn)了這種提示,我應該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報了,但是我把專項附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額轉出是管理費用 ,但是報表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務招待費不是按60%扣除嗎?我這個1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉另一個也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉回A公司。等于兜兜轉轉一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時也是高新技術,申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費用加計扣除還可以填報嗎?
選項AB內(nèi)容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應付款,有的用其他應收款
但是我這個補繳的稅款和滯納金是21年5月補交的,會計分錄坐在了21年呢
分錄做的事以前年度損益調(diào)整
不管你擺什么科目,不需要考慮20年的補繳的稅款和滯納金。因為,是20年承擔的稅費