你這筆業(yè)務(wù)支付是:支付工資384.78元,應(yīng)收B工資28.62元,應(yīng)收C工資11.6元。 分錄是: 借:應(yīng)發(fā)工資344.56 貸:庫存現(xiàn)金——銀行卡支付 384.78 其他應(yīng)收款——B 28.62 其他應(yīng)收款——C 11.6
老師,5月末計提,借:管理費用-員工工資30000元貸:應(yīng)付職工薪酬30000,但6月發(fā)放5月工資時,有兩個員工未辦卡也未發(fā)放現(xiàn)金,等辦卡后補(bǔ)發(fā), 實際發(fā)放是23000元,那我6月的分錄怎么做?發(fā)放5月工資,借:應(yīng)付職工薪酬23000,貸:銀行23000。 那差額7000元,就先掛賬嗎?
11.當(dāng)月1日,從銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)借款2000000元,期限為6個月,年利率6%,按季付息,到期一次還本。作出當(dāng)月借款及預(yù)提當(dāng)月利息的會計分錄。12.前欠藍(lán)天公司貨款566000元確實無法支付。13.當(dāng)月應(yīng)付工資總額200000元,工資費用匯總分配表中列示:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100000元,車間管理人員工資40000元,行政管理人員工資20000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資30000元,建造廠房人員工資10000元。14.向恒興企業(yè)銷售C產(chǎn)品一批,公司開具的增值稅專用發(fā)票注明:價款400000元,增值稅額52000元,公司收到貨款后存入銀行。該批產(chǎn)品庫存成本為200000元。15.出售一批閑置A材料100000元,增值稅額13000元,A材料成本為80000元,收到貨款存入銀行。16.以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費10500元。17.行政管理部門購買辦公用品200元,用支票支付。18.收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。19.以銀行存款支付廠部辦公費200元。20.計算當(dāng)月應(yīng)交城建稅210元,教育費附加90元。
老師,請問一下,本月A員工借款10000 元,B員工借款5000元 ,用銀行存款支付,都沒有掛賬,在本月發(fā)放工資時扣除A本月工資6000元,扣除B本月工資5000元 會計分錄怎么做呢
老師 支付5月份工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資43500 貸:應(yīng)付應(yīng)付款-社保2567.14 其他應(yīng)付款-張三 -1164.85 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 995 銀行存款 41102.71 6月份A公司應(yīng)發(fā)工資總額為:47218.58元,公司承擔(dān)社保3574.85元,個人承擔(dān)社保3379.7元(其中張三6月份的社保仍由公司代墊1164.85元),6月份張三有工資1425扣除5月份1164.85元后,6月份發(fā)260.15元。 計提工資:借:管理費用 工資 47218.58 那么支付6月份工資是怎么寫呢?分錄與金額怎么確定呢?
A工資384.78,B工資-28.62,C工資-11.6 支付工資時: 實際付款銀行卡支付的金額是344.56元(直接扣出384.78-28.62-11.6), 然后A銀行卡付B28.62元,A銀行卡付C11.6元,請教老師 ABC分錄 月末怎么計提 支付時分錄怎么寫
老師,公司租辦公室,對方不給開票,只能對私付款,這種簽合同需要跟公司簽合同還是個人?? 付款我要對方給我提供收據(jù)還是什么?
2025最新個人所得稅工資薪金計算稅率
老師你好,麻煩請問一下,什么合同和業(yè)務(wù)可以開具9個點的專票? 麻煩讓歲月靜好老師回答,感謝。
老師好,一家小超市從其他地方進(jìn)貨的窩窩頭出售,需不需要食品銷售許可證
拆遷款收到一部分要確認(rèn)收入嗎?還是等全部收到再確認(rèn)?
老師你好,我想問一下我們發(fā)出去藥品數(shù)量100,金額1000.運輸中發(fā)生破損數(shù)量20.金額200,物流賠付了200,隨行單當(dāng)初開的100數(shù)量,金額1000。但是實際收到好的是80數(shù)量,金額800??蛻粢_發(fā)票80數(shù)量和金額800。我怎么處理隨行單和發(fā)票,破損部分怎么處理
老師請問一下就是我要注銷一家公司,然后之前都沒什么收入,申報了13個人的員工,賬面上掛了很多制造費用-工資, 我現(xiàn)在要注銷,我能不能更改之前年份個稅,減少人員申報工資,然后賬面上再重新改賬,然后制造費用的工資就沒那么多了,我再重新更正之前匯算清繳,財務(wù)報表也重新上傳,這樣行不行
麻煩問下,旅游業(yè)的差額做賬,報增值稅有區(qū)別嗎,一般納稅人的話,謝謝。
老師,請問公司2024年12月,現(xiàn)在查出有筆收入沒有申報,稅務(wù)要求我們更正申報,我想問哈賬務(wù)怎么做啊,報表那些怎么更正啊
老師,員工申報個稅的稅單要怎么打印啊
ABC是不同的公司
一、借:應(yīng)發(fā)工資344.56 其他應(yīng)收款——B 28.62 其他應(yīng)收款——C 11.6 貸:庫存現(xiàn)金——銀行卡支付 384.78 如果是不同的公司,建議分成不同的銀行卡支付處理。你不可能讓現(xiàn)金變成負(fù)數(shù)?,F(xiàn)金必須是正數(shù)
月末需要計提嗎
BC實際28.62是上月支付了 這個要退回
A公司384.78,B公司-28.62,C公司-11.6 A付B公司28.62,A付C公司11.6(這兩筆實際是上月多付,這個月退回) A公司384.78-28.62-11.6=344.56, 344.56最后是A公司支付的金額 請教老師,月末ABC公司怎么計提 支付款收款的時候怎么寫分錄
一、是這樣,如果是銀行卡是A公司的,那到B、C公司需要退回這些款項。 二、不同公司不能共用銀行卡。如果是B、C公司沒有錢,可以由股東出資,或者是找A公司借款,付款至公賬再開支使用。
好的 謝謝
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利