同學(xué),你好
把2024年12月的賬重新做,把這個(gè)補(bǔ)做進(jìn)去,然后更正申報(bào)
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒(méi)申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師我想請(qǐng)問(wèn)下由于我公司20年收到了虛開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求我公司更正申報(bào),那我20年的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上需要做什么嗎?
老師,在2021年12月更正未開(kāi)票收入申報(bào)(增加未開(kāi)票收入金額),問(wèn):現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理?需要更正哪些報(bào)表??jī)蓚€(gè)問(wèn)題
稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報(bào)金額,有10多萬(wàn)現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)一下更正申報(bào)了之后,我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會(huì)計(jì)憑證
2023年12月增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,2024年12月更正的增值稅申報(bào)表,我想要體現(xiàn)在在2024年,不想去更改2023年是匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬?
老師,被審計(jì)單位是你國(guó)企的全資子公司,子公司公司的注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地不是一個(gè)地,并且不在一個(gè)區(qū),這種問(wèn)題大嗎?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢?
老師 公司的裝修費(fèi)給了裝修公司 但是老板是用他的其他公司給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票 這個(gè)發(fā)票我收來(lái)也沒(méi)啥用吧
關(guān)于商貿(mào)公司屬于代理商,客戶是超市群體,如何去做他的成本費(fèi)用的測(cè)算統(tǒng)計(jì)歸納呢?
為什么簡(jiǎn)易計(jì)稅,公共交通運(yùn)輸服務(wù)、建筑服務(wù)和文化體育服務(wù)的征收率是3%?而不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃是5%?
購(gòu)買空調(diào)記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目寫空調(diào)還是材料
2021年成立的公司,要求什么時(shí)候?qū)嵗U
老師麻煩問(wèn)一下,暫估入口表有模版嗎
請(qǐng)問(wèn)大家一下,現(xiàn)在項(xiàng)目地預(yù)交2%,不交個(gè)稅和印花,那么回到機(jī)構(gòu)地交個(gè)稅嗎?交幾個(gè)點(diǎn)?我們掛靠項(xiàng)目
老師想咨詢一下,差額征稅—差額開(kāi)票,里面的折扣額是怎么計(jì)算的
必須是要把2024年的賬重新做過(guò)啊,沒(méi)有其他辦法了嘛
同學(xué),你好
這個(gè)方法最合規(guī)
不可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)嘛,匯算清繳調(diào)增
同學(xué),你好
可是稅務(wù)要求你們更正申報(bào)