可以的,可以這么做。
老師,今年二月份補(bǔ)繳了去年四季度的印花稅,在申報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候,補(bǔ)繳的印花稅,需要填到(資產(chǎn)狀況信息)納稅總額里面嗎?
印花稅2022年第四季度少交了,我今年可以計(jì)提的時(shí)候把差額補(bǔ)上再補(bǔ)繳嗎?
老師,如果22年匯算清繳時(shí)的虧損彌補(bǔ)表中結(jié)轉(zhuǎn)了17萬可以用來彌補(bǔ)虧損。今年第四季度預(yù)估盈利6萬。在第四季度需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
老師,23年第四季度的印花稅沒有計(jì)提,今天才剛補(bǔ)交上,印花稅342.97元,滯納金9.75元,我該怎樣處理業(yè)務(wù)?還要調(diào)整23年第四季度的報(bào)表嗎?
2023年第四季度印花稅為做計(jì)提計(jì)入2023年12月稅金及附加中,2024.01月繳納時(shí)候補(bǔ)計(jì)提了,那現(xiàn)在需要改嗎?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我現(xiàn)在自己補(bǔ)繳比較好還是等稅務(wù)查出來比較好。
稅務(wù)局不查沒有關(guān)系,如果一旦查的話,你們待會(huì)需要補(bǔ)交稅款的。
那我2023年第一季度直接計(jì)提的時(shí)候補(bǔ)交差額這樣稅務(wù)會(huì)認(rèn)可嗎?
稅務(wù)局肯定不認(rèn)可的,嚴(yán)格來說,你們需要交滯納金的。