附表四和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面,然后主表應(yīng)納稅減征額23欄 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師我們是一般納稅人 請(qǐng)問下航天服務(wù)費(fèi)280說能全額抵扣 報(bào)稅時(shí)填哪 該怎么填
老師我們是一般納稅人,7月購(gòu)買了體育用品用于員工福利,當(dāng)時(shí)收到專票,同事不知道,就認(rèn)證抵扣了,并且7月的賬做的借方進(jìn)項(xiàng)稅額,那么我8月的時(shí)候,是不是該做借方管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?8月末的時(shí)候我該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師您好,公司是一般納稅人銷售原煤,購(gòu)買稅控器及服務(wù)費(fèi)全額抵扣,應(yīng)該填哪個(gè)表?具體分錄應(yīng)該怎么寫?我看網(wǎng)上有的寫沖減管理費(fèi)用有的走營(yíng)業(yè)外收入。借:管理費(fèi)用440貸:銀行存款440 借應(yīng)交稅費(fèi)440。貸:營(yíng)業(yè)外收入440。
老師,我這邊一般納稅人,銷售方2月份給開了個(gè)40000信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票,稅額已經(jīng)抵扣完了,這個(gè)月因?yàn)橐恍┦虑?,要退款給我們買方退32000,要求開紅字信息表,給開了-32000,對(duì)方說什么要全額沖不能部分紅沖,這個(gè)部分紅沖是可以的吧
一般納稅人,航天信息服務(wù)費(fèi),應(yīng)該可以全額抵扣,想知道納稅表填哪個(gè)地方。想3月報(bào)稅抵扣,應(yīng)該怎么做賬。耿老師
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
本月發(fā)生,需要先做一個(gè)借管理貸銀行,再做一個(gè)借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅減免,貸管理負(fù)數(shù)
你好,這個(gè)是三月份剛支付的嗎?如果是的話需要。
是的,剛支付
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),銀行需要做這個(gè)。