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老師您好,公司是一般納稅人銷(xiāo)售原煤,購(gòu)買(mǎi)稅控器及服務(wù)費(fèi)全額抵扣,應(yīng)該填哪個(gè)表?具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?我看網(wǎng)上有的寫(xiě)沖減管理費(fèi)用有的走營(yíng)業(yè)外收入。借:管理費(fèi)用440貸:銀行存款440 借應(yīng)交稅費(fèi)440。貸:營(yíng)業(yè)外收入440。

2020-10-06 07:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-06 07:30

您好 填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄 借:應(yīng)交稅費(fèi)440 借:管理費(fèi)用-440

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快賬用戶(hù)7559 追問(wèn) 2020-10-06 07:31

填表一共是兩個(gè)表還是三個(gè)表?是只有表4,還有減免稅費(fèi)表,還有主表三個(gè)表嗎? 還是就是表4和主表。

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快賬用戶(hù)7559 追問(wèn) 2020-10-06 07:33

正確分錄:借管理費(fèi)用440,貸銀行存款440。借應(yīng)交稅費(fèi)440貸管理費(fèi)用440。對(duì)嗎老

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快賬用戶(hù)7559 追問(wèn) 2020-10-06 07:36

老師您好,我還得麻煩您,我們這個(gè)稅控盤(pán)新裝的公司電腦上了,但是我申報(bào)稅款的時(shí)候,電子稅務(wù)局是在我自己加家個(gè)電腦申報(bào)可以嗎?抄程時(shí)在公司電腦上抄。

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快賬用戶(hù)7559 追問(wèn) 2020-10-06 08:12

老師你好,您看看這樣對(duì)嗎?

老師你好,您看看這樣對(duì)嗎?
老師你好,您看看這樣對(duì)嗎?
老師你好,您看看這樣對(duì)嗎?
老師你好,您看看這樣對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-06 08:23

本期需要繳納增值稅么?

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齊紅老師 解答 2020-10-06 08:23

需要繳納的話(huà) 不能填寫(xiě)主表 不然系統(tǒng)比對(duì)通不過(guò)

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齊紅老師 解答 2020-10-06 08:23

留待后期需要實(shí)際繳納的時(shí)候再填寫(xiě)

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快賬用戶(hù)7559 追問(wèn) 2020-10-06 08:25

我們本期沒(méi)有需要繳納的增值稅,只有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵的,我們沒(méi)有銷(xiāo)售。

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齊紅老師 解答 2020-10-06 08:25

那主表23欄暫時(shí)不填寫(xiě)

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快賬用戶(hù)7559 追問(wèn) 2020-10-06 08:26

如果報(bào)表上不填,只有在做賬的時(shí)候做進(jìn)去,那應(yīng)交稅費(fèi)那塊能一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-06 08:28

不需要實(shí)際抵減 第二筆分錄也暫時(shí)不寫(xiě)

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快賬用戶(hù)7559 追問(wèn) 2020-10-06 08:49

那帳務(wù)也先不處理嗎,應(yīng)交稅費(fèi)不用做嗎,實(shí)際上抵減時(shí)再做是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-06 08:55

是的 實(shí)際上抵減時(shí)再做

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快賬用戶(hù)7559 追問(wèn) 2020-10-06 08:56

那入賬的時(shí)候只做借管理費(fèi)用,貸銀行存款。

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快賬用戶(hù)7559 追問(wèn) 2020-10-06 08:57

如果下個(gè)月扺減的時(shí)候就借應(yīng)交稅費(fèi),代沖減管理費(fèi)用。那附件憑證后面就是空的對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-06 09:00

是的 入賬的時(shí)候只做借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?沒(méi)有附件可以的

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您好 填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄 借:應(yīng)交稅費(fèi)440 借:管理費(fèi)用-440
2020-10-06
抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費(fèi)用-37.31這個(gè)金額不對(duì),應(yīng)該是440
2021-01-21
這個(gè)應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用的額
2022-04-25
公司購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備,借管理費(fèi)用,貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金,然后怎么做這個(gè)沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,貸管理費(fèi)用,但是這筆分錄是不是需要再報(bào)稅期減免了這筆費(fèi)用后再做這個(gè)分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬(wàn)不用交增值稅,那么這個(gè)稅控盤(pán)的費(fèi)用就永遠(yuǎn)都不能減免了嗎? 對(duì),沒(méi)有就不能抵減了
2020-09-17
你好這個(gè)你要把管理費(fèi)用做到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
2021-08-23
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