您好 填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄 借:應(yīng)交稅費(fèi)440 借:管理費(fèi)用-440
老師您好,公司是一般納稅人銷(xiāo)售原煤,購(gòu)買(mǎi)稅控器及服務(wù)費(fèi)全額抵扣,應(yīng)該填哪個(gè)表?具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?我看網(wǎng)上有的寫(xiě)沖減管理費(fèi)用有的走營(yíng)業(yè)外收入。借:管理費(fèi)用440貸:銀行存款440 借應(yīng)交稅費(fèi)440。貸:營(yíng)業(yè)外收入440。
老師,公司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù),分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價(jià)格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購(gòu)入時(shí):借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈(zèng)送時(shí):借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫(kù)存商品100 以上哪個(gè)版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師你好,我們公司9月份有應(yīng)交增值稅37.31,用金稅盤(pán)抵了37.31 收電費(fèi),做借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán) 借管理費(fèi)用440元,貸現(xiàn)金440, 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費(fèi)用-37.31 這個(gè)月的增值稅交完了,沒(méi)有余額對(duì)嗎 我們是一小規(guī)模納稅人 我看稅務(wù)局網(wǎng)站上增值稅減免那塊有402.69的余額,以后在有稅款接著抵扣,但賬上是沒(méi)有這個(gè)數(shù)字的
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費(fèi)給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣,報(bào)銷(xiāo)時(shí)的分錄是:借:取暖費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對(duì)方一把這部分取暖費(fèi)返還給我分部,我分部給物業(yè)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶(hù)上,這部分的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)下,用下述分錄,可以嗎? 開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 還有一種:開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 沖減取暖費(fèi),調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費(fèi) 4395.41 哪一個(gè)更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費(fèi)給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣,報(bào)銷(xiāo)時(shí)的分錄是:借:取暖費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對(duì)方一把這部分取暖費(fèi)返還給我分部,我分部給物業(yè)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶(hù)上,這部分的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)下,用下述分錄,可以嗎? 開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 還有一種:開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 沖減取暖費(fèi),調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費(fèi) 4395.41 哪一個(gè)更合理,原因是什么
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫(xiě)那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫(xiě)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫(xiě)?
我們招來(lái)不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷(xiāo)表格 她要求讓報(bào)銷(xiāo)的人整理一個(gè)表格 有些沒(méi)整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來(lái)麻煩 那次讓她取錢(qián) 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說(shuō)著急 她發(fā)火說(shuō)著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢(qián) 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問(wèn)題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢(qián)能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說(shuō)麻煩 沒(méi)干過(guò)這種活。今天來(lái)了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類(lèi)存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬(wàn) 和貸:應(yīng)收賬款1萬(wàn),我想問(wèn):為什么1萬(wàn)元一開(kāi)始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡(jiǎn)易注銷(xiāo) 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿(mǎn)了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷(xiāo)公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫(xiě)管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒(méi)有問(wèn)題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開(kāi)始沒(méi)有業(yè)務(wù),但是公司賬戶(hù)里有幾百萬(wàn)出口退稅款,這些錢(qián)怎么才可以取出來(lái)?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營(yíng)出口的公司正常經(jīng)營(yíng),可以把那家外貿(mào)公司賬戶(hù)上的錢(qián)直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢(qián)取出來(lái)?
填表一共是兩個(gè)表還是三個(gè)表?是只有表4,還有減免稅費(fèi)表,還有主表三個(gè)表嗎? 還是就是表4和主表。
正確分錄:借管理費(fèi)用440,貸銀行存款440。借應(yīng)交稅費(fèi)440貸管理費(fèi)用440。對(duì)嗎老
老師您好,我還得麻煩您,我們這個(gè)稅控盤(pán)新裝的公司電腦上了,但是我申報(bào)稅款的時(shí)候,電子稅務(wù)局是在我自己加家個(gè)電腦申報(bào)可以嗎?抄程時(shí)在公司電腦上抄。
老師你好,您看看這樣對(duì)嗎?
本期需要繳納增值稅么?
需要繳納的話(huà) 不能填寫(xiě)主表 不然系統(tǒng)比對(duì)通不過(guò)
留待后期需要實(shí)際繳納的時(shí)候再填寫(xiě)
我們本期沒(méi)有需要繳納的增值稅,只有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵的,我們沒(méi)有銷(xiāo)售。
那主表23欄暫時(shí)不填寫(xiě)
如果報(bào)表上不填,只有在做賬的時(shí)候做進(jìn)去,那應(yīng)交稅費(fèi)那塊能一樣嗎?
不需要實(shí)際抵減 第二筆分錄也暫時(shí)不寫(xiě)
那帳務(wù)也先不處理嗎,應(yīng)交稅費(fèi)不用做嗎,實(shí)際上抵減時(shí)再做是嗎
是的 實(shí)際上抵減時(shí)再做
那入賬的時(shí)候只做借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
如果下個(gè)月扺減的時(shí)候就借應(yīng)交稅費(fèi),代沖減管理費(fèi)用。那附件憑證后面就是空的對(duì)嗎?
是的 入賬的時(shí)候只做借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?沒(méi)有附件可以的