對方?jīng)]有認證,銷售方給他開了紅字信息表,整個發(fā)票都沒法使用了,需要把剩余的那一部分也開了,然后再重新開。
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經(jīng)抵扣認證入賬了,現(xiàn)在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎?
老師,我公司是購買方,我5月份給21年12月份買的貨退了一部分,我購買方已經(jīng)給銷售方開過了紅字增值稅專用發(fā)票信息表了,但是銷售方這個月還沒給我開負數(shù)發(fā)票,如果銷售方這個月不給我開負數(shù)發(fā)票,下個月給我開負數(shù)發(fā)票,可以嗎?
老師,比如我前面收到一張費用發(fā)票,已認證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
我們是小規(guī)模納稅人,給對方開了專票,是稅務局代開的,對方已認證。現(xiàn)在發(fā)生了銷售退款,退一半,對方已為我們開具紅字信息表,稅務局說現(xiàn)在不能紅沖一半,只能全沖。這時候是需要重新聯(lián)系客戶,重開一份紅字信息表嗎?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺的收入究竟記哪里,我看之前會計咋記的是應收賬款,究竟記應收賬款還是貨幣資金還是其他應收款
被單位辭退有什么補償?補償具體標準是什么?
老師你好,我想問一下單位統(tǒng)一給員工匯算個人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報前的風險檢測功能是取消了嗎?申報前怎么沒有
老師遇到這種問題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實際上我爸爸是沒得到錢的,現(xiàn)在我爸爸的個稅要交接近兩萬,我想請問哈!我們需要怎么弄才對我有利,如果對方給的方案我們不接受!我們應該去稅務局舉報有利!還是勞動仲裁有利
老師,房產稅稅源采集的時候,我填申報期起止時間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現(xiàn)在申報25年的房產稅,終止時間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
學堂示統(tǒng)的表格在那里?
我公司是買方,40000的進項票是上月已抵扣認證完了,這個賣方要退款32000,我們要開紅字信息表,為什么按照已經(jīng)退到銀行的32000開紅字信息表開銷售方不愿意呢?具體的原理是因為啥
你好,已經(jīng)認證了,對方給你開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票,沒有問題的。
不過是他鏡像轉出了就是了,他的意思是怎么做?
那邊說要讓我們買方這邊按他上個月給開的40000專票,開一個對應的40000的紅字信息表,退款還是32000,剩下的8000再給開一張正數(shù)發(fā)票,我有些沒明白那邊說什么不能部分紅沖,只能全額紅沖這樣搞不是很復雜嗎?反正這邊按他退款給開了32000的紅字這種做法是行的通的吧老師
這兩個操作是一樣的,沒有區(qū)別。