不是真實(shí)的業(yè)務(wù),不建議處理,如果你想做就和正規(guī)處理一樣。借成本類科目帶。貸銀行存款。
我單位和A單位是合作關(guān)系,我們幫A單位找了一家模具廠做模具,款項(xiàng)已支付完畢,發(fā)票開(kāi)的我們單位,,時(shí)任會(huì)計(jì)做的待攤費(fèi)用,已經(jīng)入賬,A單位支付給我們這筆模具款,讓我們開(kāi)發(fā)票,我記入收入,可相應(yīng)的成本不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
勞務(wù)派遣服務(wù)公司我們是。給員工上商業(yè)保險(xiǎn)。甲方單位打款看給我們我們給甲方開(kāi)票,我們做收入。然后我們?cè)谵D(zhuǎn)手把這錢(qián)付給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)發(fā)票我們做進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入成本費(fèi)用,還是管理費(fèi)用呢。分錄怎么做呢。
老師,我有個(gè)賬不知道怎么做? 我們公司是做游戲代理的跟抖音合作,主播直播代理游戲,用戶下載充值,充值的錢(qián)到公司的第三方平臺(tái),月初抖音會(huì)發(fā)個(gè)財(cái)務(wù)結(jié)算單,然后我們根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算單開(kāi)具銷售發(fā)票給抖音公司,抖音拿到發(fā)票然后把平臺(tái)上的錢(qián)轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶?,F(xiàn)在的問(wèn)題是抖音給的開(kāi)票信息與抖音匯款的名稱不一致,開(kāi)票是北京華品公司,給我們付款的單位名稱是抖音紅包
建筑安裝業(yè),我們上游單位是國(guó)企,現(xiàn)在他們的集團(tuán)單位要合并報(bào)表,要求不能有暫估。 最早做賬時(shí)暫估的成本,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,他們的分錄:借:成本-暫估, 貸:應(yīng)付賬款。 現(xiàn)在想沖掉應(yīng)付賬款,讓我們開(kāi)發(fā)票,沖應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款, 貸:成本-暫估 我們可以給他開(kāi)發(fā)票嗎。
我們是建筑裝飾專業(yè)分包單位,付給包工頭工人工資,然后包工頭的勞務(wù)公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)趺促~務(wù)處理
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎