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我們購買增值稅防偽稅控系統(tǒng)280元,可以作為進項抵扣的,我賬做了,申報表沒有把數(shù)字填上去,申報表上在哪里提現(xiàn)呢

2023-03-26 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-26 14:38

1、登錄電子稅務局申報客戶端,打開增值稅申報表列表,選擇附列資料表四,點擊填寫。2、打開附列資料表四,即稅額抵減情況表。在抵減項目中找到增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費項目,將稅控盤280元填入表中

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1、登錄電子稅務局申報客戶端,打開增值稅申報表列表,選擇附列資料表四,點擊填寫。2、打開附列資料表四,即稅額抵減情況表。在抵減項目中找到增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費項目,將稅控盤280元填入表中
2023-03-26
您好,賬務處理是根據(jù)需要繳納的增值稅,借應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費未交增值稅。
2020-11-06
自己填寫不了負數(shù) 你找你稅務局那邊的 那有可能你稅務局那邊會要求你修改之前的申報表
2024-06-03
不會的 開了負數(shù)發(fā)票不需要轉出了
2023-04-12
你好,附表四和優(yōu)惠明顯表都要聽時間抵減額,而且需要交增值稅時才可以填實際抵減額,如果本月不需要交增值稅是不能抵減的
2020-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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