截圖你申報(bào)表給我看下,主表
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
您好,我們單位上個(gè)月有增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,填到了增值稅減免稅申報(bào)表里,本月沒有銷項(xiàng)稅,所以本月實(shí)際抵扣是0,期末余額為280,但是這個(gè)表一直保存不了,點(diǎn)保存沒有反應(yīng)是什么原因?換了電腦和瀏覽器還是不行
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_專票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
老師我想咨詢下,項(xiàng)目上施工人員拿來報(bào)銷的,我這些科目怎么做
老師,用銀行存款交個(gè)人所得稅 和發(fā)工資是時(shí)扣個(gè)人所得稅時(shí),分錄分別是怎么做的,請(qǐng)老師認(rèn)真回復(fù)
#提問#老師,利息手續(xù)費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)地方填寫
老師您好 題目是問 甲乙產(chǎn)品 應(yīng)該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工人薪酬?
老師?,我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個(gè)凍庫,凍庫墻體是泡沫板,水泥地面比凍庫寬一倍,水泥地面和凍庫總價(jià)值75萬元,凍庫上面搭建了一個(gè)彩鋼棚,價(jià)值22萬元,請(qǐng)問凍庫和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
更新了數(shù)據(jù)之后可以了,謝謝老師。還有就是本月銷項(xiàng)稅是0的情況下,主表里面應(yīng)納稅額減證額就是0吧
是的,是的,是的,是的