當期應(yīng)納稅額 = 當期銷項稅額 - 當期進項稅額 + 進項稅額轉(zhuǎn)出 - 上期留抵稅額 =13-11=2萬元

采購墊付購買了了3個測速儀有普票,有付款截圖,沒有合同怎么打款給采購呀
我想問一下,官方簽發(fā)的產(chǎn)地證,官方指的是哪個部門呢
老師這個發(fā)票沒有名稱,可不可以報銷
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報了。稅務(wù)局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報印花稅是需要雙方都要申報嗎?印花稅是報什么稅種???
老師你好,個體工商戶,22年銷售額為393829.76,增值稅申報表怎么填寫,需要填哪幾個表的第幾行,怎么計算
每個月的成本怎么核算
老師,我們進口一批貨物,比如貨物在國外的合同單價是100元,進口增值稅是13元,進口關(guān)稅是5元,那么我入賬時候的單價是105元,13元作為進項稅,是這樣嗎?
缺少責任者項,或責任者與題名間沒有點號分隔
注會成績可以查詢了嗎?
請問,倉庫有10個蘋果,賣出去5個,壞了一個,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是,是結(jié)轉(zhuǎn)6個蘋果的成本,還是結(jié)轉(zhuǎn)5個的成本,壞的那1個計入管理費用
當期免抵稅額=3*13%=0.39 當期稅負率=(2+0.39)/103=0.023