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Q

之前的會計把出口退稅賬務(wù)處理錯了,借:銀行存款貸應(yīng)交稅費(出口退稅)。這種情況年底會存在什么問題?

2023-03-25 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-25 14:08

同學(xué)您好,主要是無法跟進(jìn)提交了多少申請,你好申報:借: 應(yīng)收出口退稅款(增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸: 應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

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快賬用戶2506 追問 2023-03-25 14:10

出口退稅分錄:借銀行存款貸其他應(yīng)收款(出口退稅)正確處理不是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 14:19

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶2506 追問 2023-03-25 14:21

前任會計處理這筆業(yè)務(wù)的時候做錯了分錄,請問她那樣做對我的工作有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 14:27

同學(xué)您好,更正過來就好,影響不大

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快賬用戶2506 追問 2023-03-25 15:22

我是擔(dān)心會掛在應(yīng)交稅費上有影響

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快賬用戶2506 追問 2023-03-25 15:23

去年年底資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費也為負(fù)數(shù),請問這種情況今年怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 15:27

不會影響的這是規(guī)范的處理

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齊紅老師 解答 2023-03-25 15:28

你好一般不需要單獨處理的,負(fù)數(shù)科目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重分類

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快賬用戶2506 追問 2023-03-25 15:43

應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)不用管是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-25 15:51

收賬款的負(fù)數(shù)就是預(yù)收賬款重分類到預(yù)收賬款

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快賬用戶2506 追問 2023-03-25 15:52

我的意思就是今年如果還是負(fù)數(shù),年底需不需要分類到預(yù)收賬款?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 15:54

學(xué)員您好,這種情況是要的。

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快賬用戶2506 追問 2023-03-25 15:55

什么情況下用低值易耗品核算?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 16:04

低值易耗品一般是物料消耗的,消費支出

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同學(xué)您好,主要是無法跟進(jìn)提交了多少申請,你好申報:借: 應(yīng)收出口退稅款(增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸: 應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-03-25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2025-04-10
你那了,退回來只有75萬,就按75萬入賬 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 75 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅75
2022-06-01
進(jìn)口 消費稅,并沒有掛著。 你是交的時候直接計了成本,沒有通過應(yīng)交消費稅處理的
2021-04-10
選擇的退稅勾選的嗎
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